你好,所有收入做賬不用剝離,所得稅來(lái)說(shuō)是一樣的,剝離的稅額也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和企業(yè)所得稅的收入是含稅的還是不含稅的數(shù),如果收入小于45萬(wàn),減免的增值稅計(jì)入哪里,計(jì)入企業(yè)所得稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,我們是社會(huì)團(tuán)體,有免稅收入(有免稅資格)免增值稅和所得稅,我們也有增值稅收入,我們的增值稅收入也需要交所得稅,那所得稅申報(bào)時(shí)填報(bào)收入也是只填增值稅收入不填免稅收入的金額嗎?成本也是只填增值稅收入涉及的成本,不填免稅收入涉及的成本嗎?
老師,像這種小規(guī)模,未超500萬(wàn),稅務(wù)是免稅,像我們會(huì)計(jì)在做收入時(shí)還做3%的增值稅嗎 因所得稅是沒(méi)有被免,是扣除3%的增值稅再乘所得稅稅率嗎?還是所有收入的乘所得稅稅率?
你好 2022年小規(guī)模從第四季度不是免征增值稅嗎 ,免征的增值稅稅額用做不征稅收入嗎 免征的稅額用計(jì)入收入繳納企業(yè)所得稅嗎 還有23年的30萬(wàn)以內(nèi)的免征的增值稅用交所得稅嗎
小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,是指所有收入,還是3%稅率的收入?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,那小規(guī)模報(bào)增值稅,開(kāi)票與不開(kāi)票收入是全填 在小微企業(yè)免稅銷售額這欄吧
你好,是的,開(kāi)票和未開(kāi)票金額填在一起的