你好 已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅,借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款 抵扣之后 季度的稅款?
老師,你好,今年5月份繳納19年企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)19年賬上多計提了企業(yè)所得稅,隨后賬上做了:借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,報表出來后,資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾稽關系不對,應該怎樣做才是正確的呢。請老師指點迷津
公司一季度賬目做錯,有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,6月份發(fā)現(xiàn)這個問題,賬本改過來后發(fā)現(xiàn)利潤是負數(shù),不用交稅,請問已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅應該怎么辦?怎么做賬呢?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購退貨單里怎么輸入金額和稅額
可是我改正過來的賬本顯示不用交這筆稅,這個稅在賬上應該怎么做?
你好,多繳納的稅款,就是這樣掛賬啊? 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款
如果我們一直都是負利潤,沒有沖抵的話,年底這筆稅已經(jīng)怎么辦?匯算清繳時要怎么處理(不退稅)
你好,你描述的這種情況,需要申請退稅?
假如不退稅還有其他方法嗎?
你好,就需要做納稅調(diào)增處理,使得主表的應補退稅額為0?
另外公車賣給私人,合同金額10萬元,二手車發(fā)票1萬多點,請問是以發(fā)票入賬嗎?會計用10萬元入賬后以后納稅怎么調(diào)整?
不同問題,請分別提問,謝謝配合。