您好!是的。6月要先確認(rèn)
老師你好!7月初發(fā)現(xiàn):6月份本該開9%稅率專票的卻開成13%,在7月份做了紅沖處理了。6月賬務(wù)處理按照正常9%稅率來做對嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)在6月份收到貨,也在當(dāng)月出口了,當(dāng)月出口發(fā)票也開了,進(jìn)項發(fā)票未收到,可以先用送貨單入賬嗎?下個月還需要做一筆沖掉用送貨單入賬的那筆呢?
你好,老師,我剛才發(fā)現(xiàn)7月份開的發(fā)票未確認(rèn)收入,可以把7月份的那個收入紅沖,在本月確認(rèn)嗎
老師你好,比如公司6月開了50萬的發(fā)票收入,在7月紅沖了,那在6月做賬也要確認(rèn)收入嗎
老師,內(nèi)賬的收入和費用確認(rèn)時間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報銷費用,7月收到的報銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時間點在7月確認(rèn)收入和費用,還是6月就要確認(rèn)?
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
銀行保證金賬戶怎么做賬
老師您好,外貿(mào)企業(yè)。在導(dǎo)入報關(guān)單以前錄入的4月匯率寫錯了,寫成7.1775,后來又改成正確的,717.75但是導(dǎo)入的報關(guān)單數(shù)據(jù),美金金額對應(yīng)的人民幣金額沒有變過來,該怎么處理呢? 稅務(wù)局的人說是如果刪掉原來錯誤的,再重新錄入正確的話,就會更新數(shù)據(jù),但是我操作了沒用。
老師,法人打款不備注投資款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成實收資本行不行
會計休產(chǎn)假,領(lǐng)了生育津貼公司還給她發(fā)放工資嗎?
老師,我剛?cè)肼氁粋€公司,之前一直沒有財務(wù),賬務(wù)混亂,都是老板的賬戶收款付款,我原想從今年二月份開始建賬,我把老板的流水導(dǎo)出來,整理一下,發(fā)現(xiàn)好多分不清楚哪些是公司支出了!現(xiàn)在都不知道從哪里入手了,老師,您有沒有好的建議
工程施工企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務(wù)成本二級科目怎么設(shè)置?
未分配利潤負(fù)數(shù),股東之間轉(zhuǎn)讓股份需要交個稅嗎
在建工程沖管理費用時,貸在建工程還是借在建工程紅字
購買金蝶財務(wù)軟件和取得裝修費發(fā)票13萬,會計分錄怎么寫?
沒有成本發(fā)票那些,如果確認(rèn)50萬的收入,那申報企業(yè)所得稅不是要繳稅嗎,應(yīng)該怎么處理比較好呢
您好!是的。是要先交稅
可是這樣要交很高的稅款,下個月又要申請退稅,不是很麻煩嗎
你好!但是這個沒辦法。