同學(xué)你好 退稅的附加稅沖減繳稅計(jì)提的分錄
7月份多繳納的附加稅1月份辦理了退回,1月份已到賬該怎么做分錄比較好啊
老師請(qǐng)教個(gè)問題,制造業(yè)延期繳稅,1月份交了因又延期給退回的增值稅和附加稅怎么做分錄?
老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報(bào),3月份時(shí)全都退回了,等8月份時(shí)外繳納,收到退回的稅款時(shí)要怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問1月份交了稅款,稅務(wù)又退回了,要延遲繳納,到8月份才交,我分錄怎么做?附加稅減半退回了,分錄怎么做。?
1月份計(jì)提的城建稅,2月份交了,后來實(shí)施減半政策,退回了一半,多計(jì)提的城建稅怎么做分錄
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎