你好;? ? 你開紅字信息表; 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ?

老師, 進出口報稅,就是在10月認證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時正常的情況下,都是把認證的需要退稅的進項發(fā)票設置為暫不抵扣,但是由于這個11月需要紅沖,稅務局說申報10月的稅的時候的那個發(fā)票設置為抵扣,但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過,這是什么情況呀?
老師您好,我司是外貿企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務,進項發(fā)票已經勾選退稅確認了,但是現(xiàn)在顯示報關單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應商紅沖重新開具嘛
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師好,我們是外貿企業(yè),我已經在發(fā)票認證平臺勾選了退稅,也已經確認了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關單不一致?請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
老師,我是外貿公司購貨方,這個月申報5月報關退稅數據審核未通過,進項發(fā)票名稱不一致,退稅進項發(fā)票我這邊已經認證,我這邊怎么紅沖進行具體下一步操作?
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農產品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風險嗎?目前稅務是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術咨詢合同,開票開信息系統(tǒng)服務——信息技術服務費發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報表后,報表上留抵稅額有變動,需要更正到今年度的申報表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購買機器,購貨款打到別的公司,作為我們公司借那個公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計算產假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
有操作流程嗎?
?你好; 這個學堂有紅沖 課程 ;? ??https://www.acc5.com/course/course_10464.html這個? 里面去看? ?
老師,找下我這邊填寫紅字信息表導出給銷售方,把錯誤的發(fā)票給銷售方,銷售方進行紅沖重新開具進行是吧?(我這邊填寫選擇已認證是吧)
?你好1.? ? ?是的。? 你開紅字信息表處理? ??