你好,可以這么沖紅,那你減去沖紅后的金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?如果說(shuō)是負(fù)數(shù),要去大廳申報(bào),自己申報(bào)不了的。
小規(guī)模公司,上季度開(kāi)具的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖,但這個(gè)季度開(kāi)具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
老師,小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了,但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?去年12月開(kāi)的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒(méi)有開(kāi)具普票,開(kāi)具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
小規(guī)模這個(gè)季度申報(bào)增值稅,但昨天開(kāi)了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報(bào)增值稅金額我按紅沖后的金額填報(bào)的,但比對(duì)通過(guò)不了,什么原因
老師,我申報(bào)增值稅,專票金額和普票金額都對(duì),但是,普票在第三季度有紅沖,紅沖后變?yōu)樨?fù)數(shù),負(fù)數(shù)點(diǎn)申報(bào),申報(bào)不了,說(shuō)不能有負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理,老師,小規(guī)模納稅人
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
剩余金額是正數(shù)的,30多萬(wàn),是怪跨季度了嗎
普票跨期紅沖不就是這么操作的嗎
那正常不會(huì)不通過(guò)才對(duì)的
如果你確定數(shù)字沒(méi)算錯(cuò)可以去稅務(wù)大廳消除異常