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發(fā)票開錯稅率了應(yīng)該是0開的是1%的這種怎么申報呢,是按照正確的免稅進行申報嗎

2022-07-07 20:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 20:08

對的,按照正確的稅率申報

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對的,按照正確的稅率申報
2022-07-07
同學(xué)你好 把1%沖紅,然后重新開
2022-07-07
你好,開了負數(shù)發(fā)票之后,在你的免稅銷售額里面填寫負數(shù),但是你得去稅務(wù)局申報,這個自己申報不了,你可以試一下的 然后再13%,第一行里面填寫你的小手咯。
2022-11-10
是的,申報要按照正確的計算方式申報,發(fā)票9月重開
2020-09-05
你好,申報的時候你是按照錯誤的申報的嗎?如果是的話,紅沖也是按照錯誤的來申報負數(shù)。
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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