你好,同學(xué)。 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅來(lái)計(jì)算,增值稅是價(jià)外稅的
請(qǐng)問(wèn)老師:利稅總額=產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及其他稅金+利潤(rùn)總額 想問(wèn)一下“產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及其他稅金”金額是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)金額?還是怎么計(jì)算?
#提問(wèn)#我司是銷(xiāo)售公司,請(qǐng)問(wèn)老師,在公司內(nèi)賬核算毛利潤(rùn)時(shí)把期間費(fèi)用除開(kāi),其他費(fèi)用(諸如物流成本,稅金成本《注:我司是不含稅銷(xiāo)售》)都可以作為成本核算直接在毛利潤(rùn)核算時(shí)計(jì)入吧?公式:毛利潤(rùn)=產(chǎn)品銷(xiāo)售額-產(chǎn)品成本額-物流成本-稅金成本,這樣做行嗎?
老師,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是全年稅控盤(pán)開(kāi)的銷(xiāo)售總額嗎?應(yīng)交稅金的總額 在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里哪里看?
產(chǎn)品銷(xiāo)售金額是125元含稅,采購(gòu)金額是100元含稅,請(qǐng)問(wèn)此產(chǎn)品出口亞馬遜平臺(tái),退稅和轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的利潤(rùn)差額怎么計(jì)算
產(chǎn)品銷(xiāo)售金額是125元含稅,采購(gòu)金額是100元含稅,請(qǐng)問(wèn)此產(chǎn)品出口亞馬遜平臺(tái),退稅和轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的利潤(rùn)差額怎么計(jì)算
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
意思是看整年度交了多少增值稅嗎?還是不怎么理解,我通過(guò)年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表上的金額能算出來(lái)嗎?
例如:公司2020年的銷(xiāo)售收入是1873.66萬(wàn)元,利潤(rùn)總額是79.32萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用是1.98萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是-26.53萬(wàn)元,稅金及附加1.36萬(wàn)元,可以計(jì)算出利稅嗎?
你這樣算不行的,你只能用那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額減去你的增值稅,余下的就是了。