你好 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免增值稅銷售怎么做分錄,
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有增值稅減免優(yōu)惠政策,我該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在普票是免稅的,做賬時(shí)分錄還需要寫應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅嗎?分錄怎么寫
現(xiàn)在增值稅免稅,我們小規(guī)模納稅人做收入的分錄應(yīng)該怎么寫?
小規(guī)模納稅人免的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購(gòu)買的東西,開的發(fā)票,購(gòu)買人4月才報(bào),賬怎么記
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入?
你好,這個(gè)過程,根本不需要體現(xiàn)? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 啊
如果做稅務(wù)登記的時(shí)候,稅局沒有給企業(yè)核定印花稅這個(gè)稅種,那企業(yè)是否需要在其他申報(bào)把印花稅申報(bào)了?因?yàn)橛袖N售合同
你好,稅局沒有給企業(yè)核定印花稅這個(gè)稅種,就需要去做稅種核定,才可以做印花稅申報(bào)的?
沒有核定印花稅這個(gè)稅種,在電子稅務(wù)局-其他申報(bào)那一塊也可以申報(bào)啊
你好,個(gè)人建議還是去核定,這樣就可以之前申報(bào) 而不需要去? ?電子稅務(wù)局-其他申報(bào)? 里面申報(bào)了?