這個(gè)不一定,有些是根據(jù)完工進(jìn)度的,有些是根據(jù)收到的錢就做收入 看下他的收入當(dāng)時(shí)怎么做的。
能請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題嗎,我也剛剛接觸建筑行業(yè)會(huì)計(jì),我有一個(gè)問(wèn)題,之前沒(méi)有確認(rèn)收入,這個(gè)月剛剛確認(rèn)收入,工程施工成本已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想知道的是,結(jié)轉(zhuǎn)完成本以后,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在借方,月末需要做什么嗎
老師 時(shí)段履約義務(wù) 建筑業(yè)在實(shí)際發(fā)生合同成本、確認(rèn)收入時(shí)用的是合同履約成本和合同結(jié)算科目 而不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)收賬款 是怎么考慮的 為什么會(huì)用合同結(jié)算、合同履約成本進(jìn)行過(guò)度呢?
老師,建筑行業(yè)(中?。﹥?nèi)賬一般都是怎么確認(rèn)收入和成本的?我接手的上任會(huì)計(jì)的賬,我都不知道他以什么依據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師,我們是建筑施工單位,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1、我想問(wèn)這些關(guān)于收入成本的分錄怎么做?2、什么情況下確認(rèn)收入,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本
我之前一直都是做會(huì)計(jì)助理?,F(xiàn)在做全盤,有在做一盤外賬,剛剛申報(bào)了7月-9月財(cái)務(wù)報(bào)表,我發(fā)覺(jué)我的賬做錯(cuò)了,營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品這塊我不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),不知道以什么依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個(gè)人部分無(wú)法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問(wèn)題追問(wèn)
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開(kāi)456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)收的會(huì)員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會(huì)員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒(méi)有簡(jiǎn)便打包的方法?謝謝
抵損益貸方的是 對(duì)所有者的分配 還是向股東分配利潤(rùn) 還是對(duì)股東的分配 教材上面是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話,根據(jù) LPR 3% 的利率計(jì)算逾期的利息?怎么計(jì)算每個(gè)月的利息???
那要是根據(jù)收款確認(rèn)收入,是不是就得根據(jù)付款做成本?
這個(gè)不一定,你確認(rèn)了收入之后,你對(duì)應(yīng)的成本可以暫估。
今天收到了收入,但是你沒(méi)有發(fā)生成本,剩下的你可以暫估的。
可是我們每個(gè)月都出報(bào)表,我總不能跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這個(gè)成本是我自己估計(jì)得吧
我是根據(jù)付款產(chǎn)生的工程施工科目轉(zhuǎn)成本的,不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
你就可以根據(jù)完工進(jìn)度來(lái),你即使收到了錢也不做收入,做到工程結(jié)算里面。
越說(shuō)我越來(lái)不太明白了
比如今天人家支付給你了錢,但是你工程還剛開(kāi)始,沒(méi)有完工進(jìn)度,借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)
上面這個(gè)理解嗎?雖然收到了錢,但是沒(méi)有做收入。
我知道工程結(jié)算是過(guò)度科目,但是吧,我月底報(bào)表不知道怎么出
中小企業(yè)的報(bào)表老板一般看的都是收付實(shí)現(xiàn)制
月底繼續(xù)掛賬就可以,當(dāng)你有了完工進(jìn)度在做。
可以給他備注一下,某某項(xiàng)目收入是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)的,目前完工進(jìn)度沒(méi)有達(dá)到,沒(méi)有確認(rèn)收入。
我們是小企業(yè),根本就沒(méi)有完工進(jìn)度,只能是開(kāi)多少票確認(rèn)多少收入
你打算是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收。
因?yàn)槲曳?wù)的甲方跟我們是一個(gè)老板,所以我打算根據(jù)他們轉(zhuǎn)給我們的錢來(lái)確認(rèn)收入,付出去的材料款確認(rèn)成本
因?yàn)槲覀冞€有很多掛賬的,我是沒(méi)有算入成本里的
那對(duì)方轉(zhuǎn)錢的時(shí)候一般都是什么時(shí)間?工程開(kāi)始的時(shí)間嗎?
如果你出一個(gè)報(bào)表,你有收入,但是沒(méi)有成本,這種也不合理,你提前做了收入以后發(fā)生成本的那個(gè)月份,你在做成本又成本,沒(méi)有收入,更不合理。
所以我是打算收付實(shí)現(xiàn)制,就是收到才算收入,支出的(工程施工貸方數(shù))才是成本, 現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行到一半了
那你看下你有收入沒(méi)有成本,有成本沒(méi)有收入,是不是有這樣的月份。
如果是新開(kāi)始的項(xiàng)目,我會(huì)掛在其他應(yīng)付里面,跟我們兄弟單位核對(duì)的時(shí)候再確認(rèn)收入
可以的,只要?jiǎng)e出現(xiàn)上面的情況就可以,如果出現(xiàn)了上面的情況,稍微懂財(cái)務(wù)的話,他就會(huì)發(fā)現(xiàn)不合理。
不會(huì)重復(fù),因?yàn)槭鞘崭秾?shí)現(xiàn)制,只有出入金額才能產(chǎn)生收入和成本,最后會(huì)和銀行余額對(duì)上吧
對(duì)的是的,需要對(duì)得上。