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老師,當(dāng)月付款的發(fā)票是次月才開的當(dāng)月怎么作賬呢?

2022-07-07 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-07 15:02

你好 當(dāng)月付款的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 次月,借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款

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你好 當(dāng)月付款的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 次月,借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-07-07
借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2022-07-07
當(dāng)月正常入庫。領(lǐng)用正常結(jié)轉(zhuǎn)。領(lǐng)用正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-05-31
學(xué)員你好,當(dāng)月入賬結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)票回來后貼回上月憑證
2022-05-31
開出票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到賬時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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