同學(xué),你好 現(xiàn)在小規(guī)模專(zhuān)票開(kāi)3%不能開(kāi)1%
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額百分之三。這個(gè)填寫(xiě)開(kāi)票含稅金額還是不含稅的金額?現(xiàn)在疫情期間是按照百分之一開(kāi)的普通發(fā)票。
小型微利企業(yè),開(kāi)的百分之1的專(zhuān)票,申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)金額是否填在增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅這里。但是減免的2個(gè)點(diǎn)是否體現(xiàn)在本期應(yīng)納稅額減增額
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的票,報(bào)增值稅出現(xiàn)3減1贈(zèng)策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%,我們合計(jì)不含稅開(kāi)票449990.8,稅控盤(pán)上實(shí)際銷(xiāo)售稅額是4099.2,本期應(yīng)納稅額填的13499.72,應(yīng)納稅額減增我填的94400.52,這樣不就交4099.2的稅嗎,是那里填錯(cuò)了嗎
減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 提示 不通過(guò) 當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。 ,,,,這個(gè)怎么搞,填寫(xiě)哪,以前沒(méi)填過(guò),就開(kāi)了一個(gè)普通發(fā)票8000,1個(gè)點(diǎn)的
小規(guī)模開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的票,報(bào)增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開(kāi)具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤(pán)實(shí)際不含稅銷(xiāo)售額是247033.64,應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額1175432.34,應(yīng)納減增23598.65,本期應(yīng)繳稅11754.32。是哪里沒(méi)填對(duì)呢
有沒(méi)有行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)管理辦法?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)收入是怎么記賬呢,分錄能給一個(gè)嗎?老師
保溫建材廠用什么軟件做進(jìn)銷(xiāo)存比較好呢?
老師,我今天接到分公司的賬,分公司是從23年成立的,分公司的賬之前是在地州上財(cái)務(wù)人員手里,現(xiàn)在帶回總公司,我如何建賬?
老師您好,我公司是商品混凝土的生產(chǎn)銷(xiāo)售公司,客戶(hù)用了商混,現(xiàn)在抵頂了房子,未開(kāi)具房產(chǎn)發(fā)票,我公司找了一家房產(chǎn)中介把房子賣(mài)出去了,房產(chǎn)中介費(fèi)發(fā)票可以入賬嗎?稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口申請(qǐng)退稅可以幾單報(bào)關(guān)單一起申報(bào)退稅嗎?
老師,有施工項(xiàng)目掛靠我們單位,對(duì)稅費(fèi)這塊的扣除,個(gè)人所得稅這塊是需要如何去預(yù)算或者折算一個(gè)比例去暫扣下來(lái)嗎?我看到之前我們掛靠的一家單位,除了增值稅、附加稅、印花稅等,個(gè)人所得稅這塊,他是算了開(kāi)票金額/1.09*0.6%, 扣除出來(lái)。是依據(jù)怎樣的一個(gè)范圍去算的呢?
老師,以前沒(méi)接觸過(guò)電商,剛開(kāi)始接觸,都需要學(xué)習(xí)下哪些內(nèi)容,還有做賬跟以前有什么明顯區(qū)別嗎?能不能給我一些建議
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)連續(xù)12個(gè)月或連續(xù)四個(gè)季度是怎么理解?為什么我中間斷了幾個(gè)月還是說(shuō)要升為一般納稅人
老師 我想問(wèn)下 我公司今年2月 法人以投資款名義打款90萬(wàn)到公司對(duì)公賬戶(hù),現(xiàn)在這90萬(wàn)又不想做投資款了 老師 財(cái)務(wù)具體應(yīng)該怎么操作呢 麻煩老師解答下 謝謝了
但是已經(jīng)開(kāi)了百分之1的怎么處理
同學(xué),你好 開(kāi)具紅字發(fā)票,重新開(kāi)具
從什么時(shí)候開(kāi)始的,主要是我5月份開(kāi)的了現(xiàn)在這個(gè)就算紅字也在7月份了
這個(gè)申報(bào)好像沒(méi)辦法填寫(xiě)
同學(xué),你好 從今年4月份開(kāi)始
估計(jì)開(kāi)票的時(shí)候能開(kāi)出來(lái)就沒(méi)注意
同學(xué),你好 所以你現(xiàn)在就按照不含稅金額填在第二欄
我填第2欄,第一欄是3個(gè)點(diǎn)會(huì)自動(dòng)算稅
同學(xué),你好 聯(lián)系專(zhuān)管員說(shuō)明情況