?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好 想問下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對(duì)方開票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開,我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
請(qǐng)問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對(duì)賬,就是一個(gè)月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
土地增值稅的計(jì)稅依據(jù)是增值額,增值額=土地轉(zhuǎn)讓收入-扣除項(xiàng)目金額,這個(gè)扣除項(xiàng)目金額又要分兩種情況,第一種情況老師說新建房,這個(gè)新建房怎么理解?如果我是個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有別人用這塊地弄了個(gè)旅游區(qū)或者農(nóng)家樂建了房,現(xiàn)在他把所有的房拆了,把這塊地賣給我讓我搞房地產(chǎn)開發(fā),這算不算新建房?
一般納稅人建筑公司,老板有個(gè)朋友,用我們公司的資質(zhì)接了個(gè)項(xiàng)目,等于是掛靠的我們公司,現(xiàn)在我們公司替對(duì)方開了票,對(duì)方也有款到賬,老板讓算下該扣的稅費(fèi),除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
您好,掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤@符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 2.除了這種方式,如果能準(zhǔn)確核算收支,可按查賬征收(用收入減成本費(fèi)用后按 5% 到 35% 超額累進(jìn)稅率算);如果涉及勞務(wù)形式服務(wù),按勞務(wù)報(bào)酬扣稅(4000 元以下減 800 元,以上減 20% 費(fèi)用,再用 20% 到 40% 預(yù)扣率)。
掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收,這種方式是 1、要區(qū)分掛靠我們公司的單位所承接的工程類型是清包工、包工包料嗎? 2、個(gè)稅核定征收這個(gè)要特意去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?(我現(xiàn)在是剛接觸工程行業(yè),公司剛轉(zhuǎn)型工程業(yè)務(wù),我平時(shí)員工都是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅); 3、按征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間去扣除個(gè)稅后,一種是我們直接給民工發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,一種是總包直接轉(zhuǎn)入民工專戶發(fā)放后我們申報(bào)個(gè)稅。這樣在申報(bào)個(gè)稅時(shí),我是申報(bào)工資薪資所得嗎?還是怎么申報(bào)個(gè)稅呢? 4、如果能準(zhǔn)確核算收支,可按查賬征收(用收入減成本費(fèi)用后按 5% 到 35% 超額累進(jìn)稅率算);這個(gè)是開票收入減去發(fā)生成本,按5%-35%去暫扣個(gè)稅
接上面:4、如果能準(zhǔn)確核算收支,可按查賬征收(用收入減成本費(fèi)用后按 5% 到 35% 超額累進(jìn)稅率算);這個(gè)是開票收入減去發(fā)生成本,按5%-35%確定一個(gè)比例去暫扣個(gè)稅,但實(shí)際申報(bào)時(shí),按實(shí)際人員工資申報(bào)后,產(chǎn)生的實(shí)際個(gè)稅金額就是這從掛靠方扣下來的個(gè)稅里去支出是吧? 5、如果涉及勞務(wù)形式服務(wù),按勞務(wù)報(bào)酬扣稅(4000 元以下減 800 元,以上減 20% 費(fèi)用,再用 20% 到 40% 預(yù)扣率)。這種是怎么判斷涉及勞務(wù)形式服務(wù)呢?
?您好,1、核定征收個(gè)稅一般不用區(qū)分清包工還是包工包料,主要看當(dāng)?shù)貙?duì)建筑行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)定。不過各地可能有特殊情況,最好自己?jiǎn)枂柈?dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)下。 2、多數(shù)時(shí)候不用特意去稅務(wù)局申請(qǐng)核定征收,很多地方對(duì)建筑行業(yè)是直接按政策來的。但你們公司剛做工程業(yè)務(wù),還是主動(dòng)跟稅務(wù)局溝通下,弄清楚當(dāng)?shù)鼐唧w怎么操作。 3、發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅要分人:公司正式員工,不管誰發(fā)工資,都按工資薪金報(bào);要是臨時(shí)工或勞務(wù)人員,就按勞務(wù)報(bào)酬報(bào),算法不一樣。別把這兩種人弄混了,不然申報(bào)就錯(cuò)了。 4、查賬征收不是簡(jiǎn)單扣個(gè)稅,得用收入減去實(shí)際花的成本費(fèi)用,剩下的錢按 5%-35% 的稅率算。而且要建正經(jīng)賬,按季度或年度申報(bào)繳稅,多扣了要退,少扣了要補(bǔ)。
1、那老師核定征收個(gè)稅,我先去稅務(wù)咨詢,一般核定情況下,我在個(gè)稅申報(bào)端是在哪里申報(bào)個(gè)稅呢?因?yàn)槲覀児静橘~征收的企業(yè),日常是有正式員工工資薪金申報(bào)的。但現(xiàn)在接工程項(xiàng)目,聘請(qǐng)民工,他們的工資是怎么單獨(dú)申報(bào)呢,這塊是可以獨(dú)立出來核定征收的嗎?(就是原有行政辦公、管理人員,現(xiàn)在新增民工)。
2、查賬征收不是簡(jiǎn)單扣個(gè)稅,得用收入減去實(shí)際花的成本費(fèi)用,剩下的錢按 5%-35% 的稅率算。 這里收入減去實(shí)際花的成本費(fèi)用,這就是指我們?nèi)粘=?jīng)營中計(jì)算所得稅過程,按 5%-35% 的稅率算。這是我們?nèi)粘0l(fā)放人員工資計(jì)算個(gè)稅的過程吧。人員工資也是成本之一。 還是說用收入減去實(shí)際花的成本費(fèi)用,剩下的錢按 5%-35%這本身又是一種個(gè)稅的計(jì)算方式?
?您好,1、核定征收的個(gè)稅申報(bào),在你平時(shí)報(bào)員工工資的個(gè)稅系統(tǒng)里就能操作,找到 “經(jīng)營所得” 模塊就行。民工的這部分可以單獨(dú)按核定征收?qǐng)?bào),跟公司正式員工的工資薪金申報(bào)不沖突,去稅務(wù)局確認(rèn)好核定方式后,按要求填信息就行。 2、收入減成本費(fèi)用后按 5%-35% 算個(gè)稅,這是另一種單獨(dú)的算法,跟發(fā)工資時(shí)算個(gè)稅不是一回事。發(fā)工資是按工資薪金,扣完 5000 等費(fèi)用后用 3%-45% 的稅率;而這個(gè)是針對(duì)經(jīng)營賺的錢,減去花的成本后,按 5%-35% 算,人員工資算在成本里,但計(jì)稅方式完全不同。
老師,您講解的1,大概明白了怎么做,有了方向了,我先線下了解具體操作。您講解的2,有點(diǎn)像個(gè)體工商戶查賬征收。 或者我突然明白了,感覺 1和2 的方式有點(diǎn)參照個(gè)體工商戶的核定征收和查賬征收去計(jì)算經(jīng)營所得一樣,只不過現(xiàn)在是用在民工個(gè)人身上。需要去稅務(wù)咨詢?nèi)绾尾僮麽槍?duì)施工這塊。但我們?nèi)粘H藛T工資該申報(bào)工資薪資模塊改怎么報(bào)就怎么報(bào)。我這么理解對(duì)嗎?
?您好,你理解得對(duì),民工這塊的個(gè)稅處理,確實(shí)跟個(gè)體工商戶的核定或查賬征收思路差不多,都是按經(jīng)營所得算,和公司正式員工的工資薪金申報(bào)各走各的模塊,互不影響