您好!這個是這樣,你只看你這個項目收到了多少錢,然后支付了多少錢,剩下的就是剩余的

我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費(fèi)用,基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項目的貨款,報銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡便?。课易詈每梢栽谙到y(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項目,每個項目進(jìn)賬多少,還有項目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
銀行存款明細(xì)賬里,有不同項目收到的款項也有往來款,付了不同項目的款,同時繳納了稅費(fèi)還有手續(xù)費(fèi),我要怎么算出其中一個項目在銀行存款期末余額里面還剩多少錢可以用?
國企單位之前都是正常運(yùn)營自負(fù)盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級財政年初撥款維持公司運(yùn)營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費(fèi)用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨。現(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時,借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動過程中發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設(shè)備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結(jié)余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產(chǎn)45000貸:非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)450006.某個非財政撥款的專項任務(wù)已完成,項目剩余資金50000元?,F(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費(fèi)也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應(yīng)還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老師,銷售方把我們購買方的紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,他們提供他們的復(fù)制件發(fā)票+加蓋他們發(fā)票專用章可以嗎
老師 我們是生產(chǎn) 電商銷售為一體的企業(yè) 工廠的零星支出 配件支出 等 需要算利潤的時候扣減嗎
請問老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機(jī)動車加油費(fèi),計入管理費(fèi)用,今年我們車賣掉了,那么注銷油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費(fèi)用的貸方呢?
老師個體工商戶抖音9月份收入38萬,這個繳納增值稅按幾個點(diǎn)交?
@李霞老師可以問個問題嗎?
采購發(fā)票上1000件,出口684件,這個進(jìn)項發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報表出報表嗎老師
請問一般納稅人,銷售方發(fā)了紅字確認(rèn)單給我讓我確認(rèn),已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認(rèn)但是對方說不行,他還可以撤銷再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣廢品了或直接扔了 做賬時要收集什么原始憑證
請問受益人備案是每個企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?
老師,那稅款、手續(xù)費(fèi)和往來款我要怎么區(qū)分開來?還是不考慮?
您好!這個你在項目下面設(shè)置對應(yīng)的三級科目來