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以前是小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免稅,然后免的這個(gè)增值稅放到營(yíng)業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個(gè)增值稅普通發(fā)票開出來(lái)的直接是免稅的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?

2022-07-07 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 11:03

你好 1.? 是的 。? ? ? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入; 不做賬增值稅科目 ; 企業(yè)所得稅? 到時(shí)要考慮??

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快賬用戶7879 追問 2022-07-07 11:42

以前做帳減免的稅金是 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款。) 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這樣減免的稅款就進(jìn)入企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在還需要做這樣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 11:45

?你好; 不用哈; 直接免稅稅率不用的??

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你好 1.? 是的 。? ? ? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入; 不做賬增值稅科目 ; 企業(yè)所得稅? 到時(shí)要考慮??
2022-07-07
需要的,需要交所的。
2023-06-28
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解。
2023-03-31
你好,免的是增值稅,其他不免的
2021-07-06
小規(guī)模納稅人免征收的增值稅,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2022-03-10
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