你好是月度,季度45萬(wàn)免
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人月銷售額15萬(wàn)季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅這個(gè)政策,如果月銷售額超過(guò)15萬(wàn),但是季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi),還能不能免征增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在個(gè)體戶核定征收月銷售額是不是15萬(wàn)以下免增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,定期定額的個(gè)體戶,核定他季度15萬(wàn)的收入,如果他開(kāi)票超過(guò)了15萬(wàn),就需要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們新注冊(cè)的個(gè)體戶 這個(gè)是核定的意思 然后是月銷售額15萬(wàn) 免增值稅個(gè)個(gè)稅 還是季度15萬(wàn)呢
我們是個(gè)體戶季度核定15萬(wàn)免稅,請(qǐng)問(wèn),如果我開(kāi)發(fā)票開(kāi)了16萬(wàn),那我還能享受增值稅30萬(wàn)免費(fèi)政策嗎
稿酬所得是否先扣除30%后再按20%征稅?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
有限責(zé)任公司和無(wú)限責(zé)任公司代表什么,怎么區(qū)分
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營(yíng)不善今年退租了10萬(wàn)。我該怎么樣寫(xiě)分錄啊?去年20萬(wàn)已經(jīng)做了收入
租賃有形動(dòng)產(chǎn)設(shè)備。租賃雙方是否都需要交納租賃合同印花稅?
小規(guī)模季度申報(bào)不超30萬(wàn),增值稅發(fā)票稅額1%,小微企業(yè)免稅額3%,這2%的差額如何賬務(wù)處理?
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營(yíng)不善今年退租了10萬(wàn)。我該怎么樣寫(xiě)分錄?。?/p>
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司一個(gè)月有多筆收到貨物運(yùn)輸電子貨票收款憑證,但這個(gè)不能稅前扣除,那我這個(gè)費(fèi)用該不該做進(jìn)去呢
老師收入是300萬(wàn),想交500元的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,應(yīng)該放到哪了檔上
收到股東借來(lái)的錢用于注冊(cè)資本怎么入賬
嗯 那我本季度開(kāi)票10萬(wàn) 我在個(gè)人所得稅 是不是在應(yīng)稅額和計(jì)稅依據(jù)只能填15萬(wàn)
這個(gè)免的增值稅,個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào)
你看看我填的 稅務(wù)局提示不行
銷售額季度45萬(wàn) 個(gè)稅也是免稅是吧
你是實(shí)際銷售額是多少?
10萬(wàn) 我填寫(xiě)的10萬(wàn) 不可以
個(gè)體戶的個(gè)稅應(yīng)招,按照經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),他不直接等于銷售額,可以減除專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加、扣除和固定費(fèi)用以及成本。
那我應(yīng)該怎么填 個(gè)體戶核定 現(xiàn)在就收入10萬(wàn) 那個(gè)提示 你看看
這是定期定額征收 所以沒(méi)有你說(shuō)的那些
是自己計(jì)算完畢后申報(bào)啊
謝謝 我再咨詢下其他人吧
好吧,或者你可以直接問(wèn)12366,他們可以指導(dǎo)你填報(bào),加油