對的是的,需要做賬務(wù)處理的,直接做到今年影響今年的利潤。
請問,我去年的發(fā)票,今年紅沖,匯算是按去年正常走的,沒做紅沖調(diào)整,紅沖的這部分發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎?
老師請教一下,我今天紅沖了上一年開出去的發(fā)票,賬務(wù)處理如何做,報表需要調(diào)整嗎
去年開錯發(fā)票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進以前年度損益調(diào)整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報去年銷售收入嗎,謝
#提問#我們公司去年8月開了35萬銷售發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)是多開了,需要今年沖紅,那我沖紅的話,做去年的匯算清繳可以減掉跨年沖紅的這部分收入嗎?
去年的發(fā)票 現(xiàn)在稅局說開錯大類了需要紅沖 請問我跨年紅沖了去年的發(fā)票 賬務(wù)??要怎么處理呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
需要怎么做呢老師,之前的分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
不需要轉(zhuǎn)到未分配利潤哈?
你好不需要的,不用做以前年度損益調(diào)整,或者是未分配利潤
嗯嗯,好的,還有一個增值稅減免也直接負(fù)數(shù)就可以了哈
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。