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期末,應交增值稅下面的明細科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),包括進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅等,越完整越好。

2022-07-06 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-06 14:38

借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:38

如果需要交稅,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅

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快賬用戶4869 追問 2022-07-06 14:46

上期留抵退稅的要轉(zhuǎn)嗎,

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:49

你好不需要的,如果不需要交稅的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個就是留底,做到第2步就可以了。

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快賬用戶4869 追問 2022-07-06 14:52

現(xiàn)在明白了,一個增值稅搞得我稀里糊涂的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:55

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶4869 追問 2022-07-06 14:59

上期留抵的進項稅額22509.29元,已經(jīng)退稅了,推到銀行卡,在本月的申報上進項稅額轉(zhuǎn)出有這個22509.29元的數(shù)字,那我賬務上要做會計分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅,有這個余額不就可以,你把銷項和進項進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額就表示你的留底。

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借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-07-06
進項稅額是負數(shù)21萬????借銷項稅額 22萬,進項稅額轉(zhuǎn)出100? 貸進項稅額-21萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?貸未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?
2021-03-24
需要交稅才差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2024-08-12
你好,應交稅費年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅 應交稅金-應交增值稅如為借方余額 借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣,只需將應交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應交稅金-應交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金-未交增值稅 應交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-13
這兩種方法都可以的,第一種這個結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進項之后,你的增值稅進項銷項沒有余額, 第二種,你的銷項和進項一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
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