借庫存商品貸應(yīng)付帳款
思考題 甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年10月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品, 按價目表上標(biāo)明的價格計算,其不含增值稅額的售價總額為1000萬元。為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20,n/30,計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求: (1)編制甲公司銷售商品的會計分錄; (2)編制甲公司10月9日收到該筆銷售的價款的會計分錄; (3)編制甲公司10月15日收到該筆銷售的價款的會計分錄; (4)編制甲公司10月25日收到該筆銷售的價款的會計分錄。 2. 2019年5月1日,甲公司向乙公司銷售一-批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100萬元,增值稅稅額為17萬元。該批商品成本為80萬元;商品已經(jīng)發(fā)出,款項已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購回,回購價為110萬元(不含增值稅額)。 要求:編制甲公司售后回購的會計分錄
B公司是一家建筑一般納稅人,承接了鐵四局某工程,7月發(fā)生一下業(yè)務(wù)1.從甲公司購進(jìn)一批鋼材,取得增值稅專票,票面不含稅金額100萬。未付款2.從乙公司購進(jìn)一臺挖機,取得增值稅專票,票面不含稅金額80萬,未付款3.7月完成工程量90萬,給鐵四局開具了一張不含稅金額90萬的增值稅專票.款未付4.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅5,7月一線工人工資30萬,管理人員工資10萬,個稅8000
題目:B公司是一家商貿(mào)公司,是一般納稅人,主要銷售醫(yī)療器械1.從甲公司購進(jìn)一批醫(yī)療器械,收到一張增值稅普票,票面不含稅金額20萬,未付款做會計分錄
甲公司為一般納稅人,2022年10月2日,甲公司向乙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價款200000元,增值稅稅額26000元,款項尚未收到;10月20日,甲公司實際收到款項;10月22日,甲公司向丙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價款300000元,增值稅稅額39000元,收到丙公司開來的一個月到期的銀行承兌匯票一張;11月22日,丙公司無力償還票據(jù);11月30日,丙公司協(xié)商以一臺機器設(shè)備來償還前欠貨款,甲公司收到丙公司機器設(shè)備一臺,并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明設(shè)備價款300000元,增值稅稅額39000元。要求:(1)編制10月2日的會計分錄;(2)編制10月20日的會計分錄;(3)編制10月22日的會計分錄;(4)編制11月22日的會計分錄;(5)編制11月30日的會計分錄
感恩老師,請問老師我們是醫(yī)療器械銷售公司一般納稅人小微企業(yè),我們的辦公室是租賃的,現(xiàn)收到一張辦公室的裝修勞務(wù)費7.5萬元普通發(fā)票(銀行未付款),這個怎么處理賬務(wù)?我可不可以借管理費用其他75000,貸應(yīng)付賬款75000?
這個題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計收入的風(fēng)險計提的退租大修費用 增長比例選遠(yuǎn)低于航空貨運收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
我想問一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應(yīng)的填到這個表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價?賬面價值是不是不對? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
普通發(fā)票是價稅,合計做賬。
需要寫應(yīng)交稅費嗎
銀行不需要寫應(yīng)交稅費的。
你好不需要寫應(yīng)交稅費的