你好直接填第10行就可以
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
哪個第十行? 這個月不行了? 我剛剛直接填? 右下角提示公式關(guān)系有問題
免稅表不用填寫,沒有超45
你這邊操作了嗎 現(xiàn)在小規(guī)模全部免稅 了 你肯定是這個月沒有實操過吧
你可以和12366確認(rèn),我都申報完了,沒沒超過45不用填免稅減稅表的哦。
我們填的是 其他免稅 不是季度45萬免稅這個
這個月開始好像要填減免的 你們哪個城市啊
青島啊,我電話確認(rèn)過只填第主表第十行就行,你這么填肯定保存
本來沒變45就不交稅,那來的免稅一說
我知道啊 但是現(xiàn)在小規(guī)模都免稅 肯定填其他免稅啊
建議您問問本地稅務(wù)局,我一直給你說的是要填第十行就可以,你可以看下我的哦截圖