?你好;? ? 你們這個收到專票是專票還是普票 ? 這樣好判斷科目的??
某財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)的王某,對以下三筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計憑證進(jìn)行審核: (1) 2019年6月5日,采購一批材料,材料價款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額650元,同時發(fā)生材料挑揀費(fèi)100元,所有款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。會計分錄為: 借:原材料5000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 650 貸:銀行存款5650 (2) 2019 年6月10日,銷售一批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的售價為2000元,增值稅稅額為260元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。該批商品實(shí)際成本為1600元。會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款2000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2260 (3) 2019年6月20日,生產(chǎn)車間一般消耗領(lǐng)用材料5000元,會計分錄為: 借:生產(chǎn)成本5000 貸:原材料5000 問題:請分別說出這三筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄是否正確?如果不正確請寫出具體的理由,并編制正確的會計分錄。
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來啊?按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
實(shí)訓(xùn)一原材料的核算(問答【實(shí)訓(xùn)目的】練習(xí)原材料、委托加工物資等的核算,以及實(shí)際成本法的應(yīng)用,掌握相關(guān)知識?!緦?shí)訓(xùn)內(nèi)容】甲公司為一般納稅人,適用增值稅稅率13%,材料按實(shí)際成本進(jìn)行核算。請根據(jù)該公司2019年9月的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計處理。【實(shí)訓(xùn)材料】甲公司9月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)9月2日,從本地購入A材料一批,價款40000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元,材料已驗(yàn)收入庫,發(fā)票等結(jié)算憑證同時收到,貨款已通過銀行支付。(2)9月4日,從遼寧采購B材料一批,價款10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)通過銀行支付,并同時支付運(yùn)費(fèi)800元,但材料尚未達(dá)到。(3)9月7日,從江西采購A材料一批,價款25000元,供應(yīng)單位代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為3250元,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已到,簽發(fā)、承兌一張2個月后到期的商業(yè)匯票,結(jié)算材料價款和運(yùn)雜費(fèi),材料尚未驗(yàn)收入庫。(4)9月10日,從遼寧采購的B材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫。(5)9月15日,根據(jù)合同規(guī)定,向本地一企業(yè)預(yù)付貨款20000元用
我們企業(yè)為增值稅一般納稅人,9月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3日,開出一張3個月到期的商業(yè)承兌匯票購入材料一批,貨款300000元,增值稅39000元,發(fā)票賬單已收到,材料已驗(yàn)收入庫。2.5日,采購A材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的A材料價款30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900元,款項(xiàng)用銀行存款已支付。A材料尚未達(dá)到。3.6日,用庫存現(xiàn)金支付上述A材料的運(yùn)費(fèi)500元(假設(shè)不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅)。4.8日,上述A材料到達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫。5.10日向利華公司預(yù)付原材料訂貨款50000元。6.對外售出了閑置的一批甲材料20噸,每噸售價2500元,計價50000元,增值稅率13%,款項(xiàng)尚未收到。(重要提示:前面學(xué)習(xí)例題中我們已學(xué)過,售出產(chǎn)品尚未收到的款記入”應(yīng)收賬款”賬戶,按照會計規(guī)定,售出材料尚未收到的款項(xiàng)應(yīng)計入的賬戶也是記入“應(yīng)收賬款”賬戶?。。?.結(jié)轉(zhuǎn)售出的甲材料成本30000元。8.對外向光明公司售出某商品200件,售價為500元/件,增值稅為13000元,收到了光明公司開具的一張3個月到期的銀行承兌匯票。9.結(jié)轉(zhuǎn)售出上述商
你好,出口國外產(chǎn)品不合格,要補(bǔ)發(fā)商品,怎么處理?
在什么情況下會走遞延收益這個科目?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當(dāng)時應(yīng)付賬款上直接掛的一個供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元不付了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,查詢發(fā)票開了多少,是在全量發(fā)票查詢查詢還是在開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計及發(fā)票領(lǐng)用查詢里邊查詢,這倆數(shù)據(jù)不一樣
6月份買的菜老板8月才補(bǔ)開發(fā)票,才轉(zhuǎn)給別人錢,這賬下幾月合適
原股東分紅可以委托第三人收款嗎?
@董老師晚上好,請教問題的,謝謝
我們共享單車運(yùn)營商,執(zhí)法局沒收了我們一部分單車,然后找了一個場地來停放這些單車,這個場地的搭建裝修費(fèi)用需要我們公司承擔(dān),請問這筆工程款我們應(yīng)該計入哪個科目比較合適?
老師,我們這邊工信部讓統(tǒng)計2025年一到七月份的工業(yè)總產(chǎn)值,請問這個數(shù)據(jù)是怎么如何計算如何得來的?和去年的有什么關(guān)聯(lián)?目前有24年資產(chǎn)負(fù)債表存貨280,收入919 , 2025年7月份資產(chǎn)負(fù)債表存貨301, 收入120,請問1-7月份反正這個生產(chǎn)能力還有上一年產(chǎn)量上一年的產(chǎn)量上一年的工業(yè)總產(chǎn)值是多少
水力發(fā)電企業(yè),建設(shè)期間水輪發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商因機(jī)組故障造成損失,協(xié)商向水力發(fā)電企業(yè)提供35萬元備品備件。目前水電站已建成投入運(yùn)營,35萬元備品備件已入庫簽收。水力發(fā)電企業(yè)需要將35萬元備品備件計入存貨嗎?是否需要繳納增值稅, 請問會計分錄
你好,是專票
?你好; 專票段 ; 到時收到專票。 紅沖上面分錄。 在按發(fā)票 做 ; 借 原材料 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款