借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入1000。
老師,掛了應(yīng)付賬款貨款為2000元、但是實(shí)際我們只給他們付了1200元,還有800元的貨物退還給供應(yīng)商了,那這個(gè)應(yīng)付賬款該怎么調(diào)
老師,請(qǐng)問(wèn)在付供應(yīng)商應(yīng)付賬款的的時(shí)候,直接扣除了手續(xù)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做才平?應(yīng)付賬款是1984.5,扣除了手續(xù)費(fèi)5.5元,實(shí)際支付了1979元。這個(gè)做賬怎么做,應(yīng)付賬款才會(huì)平呢?
老師您好。在2020年的時(shí)候,有一筆電子承兌是提前兌付的,支付了5000元的利息,當(dāng)時(shí)直接記賬:街:應(yīng)付利息,貸銀行存款。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付利息一直掛著這5000元,我需要怎么處理呢?謝謝老師解答。
你好,老師,剛接的賬,期初有一家供應(yīng)商應(yīng)付賬款是貸方是負(fù)數(shù)10000元,實(shí)際應(yīng)付款是5000,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整?
你好,老師,剛接的賬,應(yīng)付賬款期初貸方是負(fù)數(shù)11874元,現(xiàn)在我在做賬時(shí)發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),付了4242元的款給對(duì)方,如果正常按照 借 應(yīng)付賬款4242 貸 銀行存款 4242元,那么應(yīng)付賬款的貸方負(fù)數(shù)就越來(lái)越大
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來(lái)?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營(yíng)是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)下挖煤的欠我們500多萬(wàn)。一直不還,我們?cè)撛趺崔k?公司
沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財(cái)務(wù)系統(tǒng),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,怎么去開(kāi)展這個(gè)工作
第四個(gè)選項(xiàng)為啥是營(yíng)業(yè)外支出
問(wèn)題1:開(kāi)發(fā)成本需歸集至“開(kāi)發(fā)成本”科目,包括人力、材料及研發(fā)費(fèi)用等。軟件完成驗(yàn)收后,可轉(zhuǎn)為“無(wú)形資產(chǎn)--嵌入式軟件”,后續(xù)維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“累計(jì)攤銷(xiāo)”。(這里的累計(jì)攤銷(xiāo)是:借:管理費(fèi)-維護(hù)費(fèi);貸:累計(jì)攤銷(xiāo)嗎?) 問(wèn)題2:軟件作為無(wú)形資產(chǎn)需按受益期限攤銷(xiāo),通常采用直線(xiàn)法或加速折舊法。若涉及硬件捆綁銷(xiāo)售,需將軟件價(jià)值按比例分?jǐn)傊劣布杀尽?無(wú)形資產(chǎn)怎么要分?jǐn)偟接布杀???/p>
現(xiàn)在國(guó)家頒布的新的社保規(guī)定,針對(duì)新的這一規(guī)定解讀的課程在哪里?
工資7500個(gè)人所得稅是怎么扣除得…怎么計(jì)算
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢(qián)付款又準(zhǔn)備注銷(xiāo)所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開(kāi)票算虛開(kāi)嗎?讓對(duì)方提供了情況說(shuō)明。
只能往營(yíng)業(yè)外收入做嗎?
紅沖成本費(fèi)用也可以