同學(xué)你好 寫抵欠款就可以了
老師好,請問手工帳,登記現(xiàn)金日記賬時(shí),付某某單位原材料款,摘要欄寫材料名稱還是某某單位及材料名稱
老師好,請問老板掛有往來科目其他應(yīng)收款,每月底拿票結(jié)算(材料票、費(fèi)用票等)登記其他應(yīng)收款貸方摘要寫:拿票報(bào)銷還是寫收到結(jié)算款比較好
老師好,請問老板拿來購買原材料票報(bào)銷,抵其他應(yīng)收款(借備用金),摘要怎么寫比較合適
老師好,請問老板拿來原材料抵其他應(yīng)收款,那登帳其他應(yīng)收款時(shí),貸方摘要欄寫原材料抵欠款,還是寫購某某原材料名稱為好
老師好,我想請問下,實(shí)際到的原材料比采購的數(shù)量多,作為備用了,那我借:原材料 實(shí)際到貨數(shù)量 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入 ,那我貸的應(yīng)該是其他應(yīng)收款 還是 其他應(yīng)付款?
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個會計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個地級市承包了一個項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個稅嗎
老師好,請問買進(jìn)來原材料發(fā)票,做記帳憑證時(shí),摘要欄寫購材料還是寫購原材料名稱?
購某某材料這樣寫就行
老師好,請問購原材料,貨款同時(shí)支付清。做記帳憑證時(shí),要不要通過應(yīng)付帳款先過度下,還是直接做銀行存款?
先收貨后付款的可以通過往來款過渡
付款與收貨同時(shí)
不用應(yīng)付帳款過渡,對嗎
嗯,這樣做就可以的