老師能夠看到問題和圖片嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,取得了一張專票,直接當(dāng)成本入賬,這樣可以嗎?到年底公司轉(zhuǎn)為一般納稅人,小規(guī)模時(shí)做的專票有什么影響嗎?還需要認(rèn)證嗎?
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時(shí)還不會(huì)經(jīng)營,之前的財(cái)務(wù)發(fā)給我一個(gè)余額表,讓我接著開賬,實(shí)際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
老師好,請問公司租用個(gè)人的車辦公使用,合同約定該車產(chǎn)生的所有費(fèi)用由公司承擔(dān),但個(gè)人不能提供發(fā)票給公司,請問我們可以用個(gè)人寫的收據(jù)入賬嗎?如果可以租金能在所得稅前扣除嗎?還有需要代扣個(gè)人所得稅嗎?謝謝老師!
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請告知分錄?謝謝!
老師,請問這張發(fā)票能夠直接做賬,稅前扣除嗎?如果不可以,應(yīng)該取的什么樣的才行?我們公司是小規(guī)模納稅人。謝謝!
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
你好!呃,能看到問題,但是看不到圖片
預(yù)付卡銷售-加油卡IC卡充值款 不征稅
你好!嚴(yán)格來說這種是不能稅前扣除,只能當(dāng)預(yù)付款
請問要怎樣才能稅前扣除?
您好!你要稅前扣除,要在消費(fèi)后,另外開具消費(fèi)的發(fā)票