你好,剩下的是收不回來的嗎?
老師,上個月還沒有開發(fā)票,已經(jīng)做了申報收入,也確認(rèn)了收入,這個月開發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
老師,上個季度收到了一筆貨款但是當(dāng)月未給對方開票,已經(jīng)確認(rèn)了收入,而且上個季度交了企業(yè)所得稅。結(jié)果這個季度又跟對方開了票,我該怎么做賬,又重新確認(rèn)一遍收入嗎?
老師 上個月已開了發(fā)票 收了90%貨款 確認(rèn)了100%收入 可是這個月對方要求換票 金額不變 怎么做賬
已給對方開票30%,也沒發(fā)貨,客戶當(dāng)月也沒做業(yè)務(wù),可以確認(rèn)收入嗎,已經(jīng)簽了個合同,確認(rèn)收入確認(rèn)30%還是合同全部金額
老師好,本公司上月收到貨款沒給對方開票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對方公司要求開上月我司已確認(rèn)收入的發(fā)票,怎么做賬?
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財務(wù)費用中的利息收入分錄問題,年報已經(jīng)報了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費,采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經(jīng)費和殘疾人保障金不
收的回來的
你好 你還是按照100%來開發(fā)票是嗎 借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
老師上學(xué)已經(jīng)收了90%貨款 實力應(yīng)收10% 也要按100%的貨款做負(fù)數(shù)應(yīng)收是吧 不然和發(fā)票就不符了對吧
做應(yīng)收賬款,最后你的應(yīng)收賬款不多不少的,還是欠了10%,你可以試一下的。
假如說我不按100%開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢? 是把上月的沖掉嗎,可是上月做了借銀行90% 應(yīng)收賬款10% 貸 主營業(yè)務(wù)收入100%應(yīng)交稅費了 怎么沖呢
借應(yīng)收賬款-100% 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款100% 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 你看好了這個應(yīng)收賬款借方100%,貸方100%還有余額嗎?