你好;? ? ?先做制造費(fèi)用歸集 ; 月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去; 比如?? 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計(jì)折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?

2月的制造費(fèi)用128185.92元結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用當(dāng)月沒有無生產(chǎn),3月的制造費(fèi)用119341.66元有生產(chǎn)(七星崗工程),我3月把生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品時(shí)把2月和3月共(128185.92+11934166)全部計(jì)入七星崗工程的成本嗎。但成本還大過收入可以嗎
老師,請(qǐng)問 生產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本,是先轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用,再由制造費(fèi)用車入生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本這個(gè)的過程嗎,這是初級(jí)管理會(huì)計(jì)中涉及的內(nèi)容,不知生產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本是不是必須在期末要先轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用分配后再車入生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本,還是不用轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用
老師,制造業(yè)的成本會(huì)計(jì)核算流程是怎樣的了,先領(lǐng)原料,再生產(chǎn),進(jìn)庫,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?
老師,工業(yè)會(huì)計(jì)的賬是怎么個(gè)流程,先把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用?
制造型企業(yè)成本核算過程中,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn),需不需要先轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,再從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我是法人開了一家小規(guī)模造價(jià)服務(wù)公司,我老公是造價(jià)師業(yè)務(wù)他來做,和對(duì)方正常簽合同為對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方把收入打到公戶,我是會(huì)計(jì)有會(huì)計(jì)證目前也是沒有上班為公司進(jìn)行日常做賬報(bào)稅,平時(shí)沒有什么成本,然后每個(gè)月有給我倆交五險(xiǎn)一金發(fā)放工資,這樣可以嗎
老師,小規(guī)模25年補(bǔ)繳了23年和24年的增值稅,附加稅還有所得稅,同時(shí)產(chǎn)生滯納金,如何做賬
請(qǐng)問a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模。我是a公司會(huì)計(jì),公司是去年注冊(cè),a公司法人打款到a公司,由a公司付貨款,發(fā)票只能開到a公司,實(shí)際貨是b公司使用,b公司正常經(jīng)營有收入,它也有部分自己進(jìn)貨。現(xiàn)在問題是a公司沒有收入,但賬上有進(jìn)的貨庫存80幾萬,這樣a公司是否有風(fēng)險(xiǎn)?該怎么處理好?幫具體說下哈
老師。新開的會(huì)所,還沒有試營業(yè),買煤氣灶這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用呢?
老師,股東裝修廠房墊付的裝修款,現(xiàn)在賬里會(huì)計(jì)分錄是欠股東其他應(yīng)付款,這個(gè)可以調(diào)賬借:其他應(yīng)付款貸:注冊(cè)資本嗎?
老師銀行存款差了一分錢咋整
老師,請(qǐng)問一下所得稅已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含單位承擔(dān)的社保跟公積金部分?
老師,我想問一下,我公司 是新注冊(cè)小規(guī)模公司(1人股),6月取得營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在要變更股權(quán)由B公司控股,當(dāng)初注冊(cè)的是認(rèn)繳100萬,那股東現(xiàn)以100轉(zhuǎn)讓,是算平價(jià)轉(zhuǎn)讓不產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
24年個(gè)稅未申報(bào)罰款200元,更正報(bào)表的話是不是從罰款繳納的月份開始更正,還是說從最后一個(gè)季度入賬也是可以的
老師應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是核算什么的


制造費(fèi)用歸集和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么
?你好;? ? ? 你看看上面分錄 。 是把你發(fā)生的成本支出; 估計(jì)到 制造費(fèi)用; 月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本;? ??
借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本 ,最后借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
你好; 是的。 就是這樣處理分錄的??