你好,是一般納稅人的嗎?生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的?
老師:貨物出口確認(rèn)收入不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)增值稅申報(bào)的時(shí)候要填寫(xiě)嗎?
做出口貨物報(bào)關(guān)時(shí)金額是美元,要怎么填申報(bào)增值稅表?
請(qǐng)問(wèn)老師出口貨物1200萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí)要怎么填寫(xiě)
11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開(kāi)了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫(xiě)呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開(kāi)了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫(xiě)呢
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒(méi)有集團(tuán)占股,賬上也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒(méi)搞懂,老師
請(qǐng)問(wèn)公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒(méi)體現(xiàn)總金額,開(kāi)出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開(kāi)票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時(shí)工工資,平時(shí)上班沒(méi)有不用打卡,但是上了兩個(gè)月,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
一般納稅人,商貿(mào)型
在附表一 免稅銷售貨物一欄里面填寫(xiě),然后再減免明細(xì)表,選擇出口退稅的那一個(gè),填寫(xiě)第一列和第三列的銷售額。
請(qǐng)問(wèn)老師這樣填的對(duì)嗎?
第三欄,你看一下自己能填寫(xiě)嗎。
第三欄填不了的
你保存減免明細(xì)表,試一下。
保存后第三欄還是沒(méi)有數(shù)據(jù)
你看一下你能申報(bào)了嗎?能申報(bào)了的話就不用管了。