您好, 沒(méi)問(wèn)題的可以抵扣的
老師,我公司7月開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問(wèn)增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄是不是不用填?
老師,1月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有可以抵扣的交通進(jìn)項(xiàng)和專(zhuān)票,這個(gè)還要申報(bào)增值稅嗎,這些專(zhuān)票1月份要抵扣還是要在綜合平臺(tái)抵扣是嗎
公司6月份沒(méi)有收入,只有報(bào)銷(xiāo)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是否也可以申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣?
本月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以等有收入在抵扣認(rèn)證,本月是零申報(bào)增值稅嘛
老師,這個(gè)月公司只有無(wú)票收入,沒(méi)有開(kāi)具增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),填寫(xiě)無(wú)票收入進(jìn)項(xiàng)稅額也要認(rèn)證抵扣勾選嘛?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫(xiě)?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
好的,謝謝!
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