同學(xué)你好 應(yīng)該是 借應(yīng)付工資 貸財(cái)政補(bǔ)助收入
老師,有個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)下你,做的外賬會(huì)計(jì)中有沒(méi)有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷(xiāo)售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金核算的,銷(xiāo)售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒(méi)有導(dǎo)過(guò),后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來(lái),我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷(xiāo)售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺(tái)傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們有基建工程款,財(cái)政撥給我們一筆錢(qián)基建項(xiàng)目專(zhuān)款,借:銀行存款,貸:財(cái)政補(bǔ)助收入,付給工程公司時(shí),借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財(cái)政撥給我們的那筆錢(qián),請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)處理是不是對(duì)的,然后還應(yīng)該補(bǔ)計(jì)一比支出嗎?還是怎么處理
國(guó)企收到財(cái)政局直接轉(zhuǎn)入個(gè)人代收付工資過(guò)渡賬戶(hù),個(gè)人代收付賬戶(hù)又直接付個(gè)員工工資,沒(méi)有走公司的賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)怎么掛帳收收入,做支出?賬戶(hù)無(wú)余額。開(kāi)始我想的是,借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,借應(yīng)付工資 貸銀行存款,可是這樣并沒(méi)有沖銷(xiāo)收入。后面又想了想,直接 借 應(yīng)付工資 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,也還是不對(duì)。求問(wèn)各位老師了,拜托拜托
國(guó)企收到財(cái)政局直接轉(zhuǎn)入個(gè)人代收付工資過(guò)渡賬戶(hù),個(gè)人代收付賬戶(hù)又直接付個(gè)員工工資,沒(méi)有走公司的賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)怎么掛帳收收入,做支出?賬戶(hù)無(wú)余額。開(kāi)始我想的是,借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,借應(yīng)付工資 貸銀行存款,可是這樣并沒(méi)有沖銷(xiāo)收入。后面又想了想,直接 借 應(yīng)付工資 貸財(cái)政補(bǔ)助收入,也還是不對(duì)。
事業(yè)單位,支付以前年度工程款,沒(méi)有應(yīng)付賬款,財(cái)政直接支付,涉及以前年度盈余調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做 在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1. 記錄財(cái)政支付的款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 2. 記錄支付工程款: 借:固定資產(chǎn)或在建工程(根據(jù)工程款的具體用途) 貸:銀行存款 3. 調(diào)整以前年度的盈余: 借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:未分配利潤(rùn)(以前年度盈余) 請(qǐng)注意,這只是一種通用的處理方式,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)你單位的具體情況進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì)呢 是財(cái)政直接支付,不經(jīng)我們賬戶(hù)
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)演藝費(fèi)開(kāi)票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷(xiāo)項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問(wèn)信用信息公示中個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入按開(kāi)票金額寫(xiě)嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫(xiě)?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
那后面怎么沖銷(xiāo)這筆收入尼,我一直沒(méi)想通
同學(xué)你好 這個(gè)不用沖銷(xiāo)的
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝