補(bǔ)提上一年度無(wú)形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)攤銷 2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
提問(wèn):我們單位現(xiàn)在籌建期的支出都在開(kāi)辦費(fèi)中核算,12月份開(kāi)始公司就有收入了,是不是就可以開(kāi)始攤銷這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)了?攤銷時(shí),賬務(wù)上是一次攤銷進(jìn)相關(guān)費(fèi)用或者成本,但是1月份申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是要按照規(guī)定按照5年分?jǐn)?的金額申報(bào)應(yīng)納稅所得額
老師,我們購(gòu)買特許權(quán)使用,但是這個(gè)是按照進(jìn)度來(lái)付款的,我們利用這個(gè)產(chǎn)品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉(zhuǎn)給別的企業(yè)接手完成這個(gè),簽一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購(gòu)買這個(gè)使用權(quán)是100 ,我直接按照100來(lái)攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有攤銷 也有70應(yīng)付款沒(méi)有付,我應(yīng)該怎么銷賬呢
老師,我的無(wú)形資產(chǎn)是20.5.1買的,但一直沒(méi)有攤銷,從21.7.1才開(kāi)始攤?,F(xiàn)在攤了一年了,我是不是應(yīng)該按照入賬起的剩余期間調(diào)整攤銷額?這個(gè)賬要怎么更正或者調(diào)整?
老師,有個(gè)問(wèn)題就是,我現(xiàn)在是從今年1月份開(kāi)始補(bǔ)一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個(gè)問(wèn)題就是,1月份開(kāi)始攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的,像640那筆車位管理費(fèi),物業(yè)費(fèi),都是交給的物業(yè)公司的,640這筆其實(shí)在2022年12月就攤銷完了,但是我今年1月份開(kāi)始又接著每個(gè)月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整,但是1月份開(kāi)始,難道要按照賬面錯(cuò)的數(shù)據(jù)來(lái)做每個(gè)月的銷表嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題就是,我現(xiàn)在是從今年1月份開(kāi)始補(bǔ)一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個(gè)問(wèn)題就是,1月份開(kāi)始攤銷的,有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的,像640那筆車位管理費(fèi),物業(yè)費(fèi),都是交給的物業(yè)公司的,640這筆其實(shí)在2022年12月就攤銷完了,但是我今年1月份開(kāi)始又接著每個(gè)月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整,但是1月份開(kāi)始,難道要按照賬面錯(cuò)的數(shù)據(jù)來(lái)做每個(gè)月的銷表嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
今年的正常計(jì)提就可以
不是按照剩余期間計(jì)算,是從購(gòu)買月份開(kāi)始計(jì)提
那能進(jìn)當(dāng)期嗎?不搞以前年度損益
金額不大的話,可以入當(dāng)期
金額多少算大?大概要補(bǔ)提12000
看你們年審會(huì)計(jì)師掌握的重要性水平,一般的話上年利潤(rùn)額的百分之五以內(nèi)