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5月份專票已抵扣,但6月份銷方要求沖紅,并開了負數(shù)和正確的專票,那購買方在電子稅務局系統(tǒng)里怎么處理抵扣認證呢

2022-07-05 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-05 11:31

您好!這個你要在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出懶填寫上轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)

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快賬用戶btxp 追問 2022-07-05 11:32

您好老師,那在發(fā)票抵扣模塊還是正常勾選對嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-05 11:36

你好!是的。正常勾選了

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您好!這個你要在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出懶填寫上轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
2022-07-05
對的。正確的發(fā)票可以勾選抵扣 是負數(shù)的發(fā)票,轉(zhuǎn)出來就行。
2022-09-01
對,沒有做賬的話 需要退回給銷售方的
2021-04-27
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
你好!1你已經(jīng)認證的,可以不退。5月正常做。6月收到紅字發(fā)票的時候做沖減
2022-06-13
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