您好!這個你要在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出懶填寫上轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
5月份專票已抵扣,但6月份銷方要求沖紅,并開了負數(shù)和正確的專票,那購買方在電子稅務局系統(tǒng)里怎么處理抵扣認證呢
老師好,6月份開出去的專用發(fā)票,現(xiàn)在對方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),對方未認證,我公司需要紅沖,應該在開票系統(tǒng)怎么操作呢 ,謝謝了
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負數(shù)的發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師,我們是一般納稅人,6月份供應商給我們開具的專票,發(fā)票7月份拿過來,入賬到7月份,但是在6月份屬期的時候,進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
您好老師,那在發(fā)票抵扣模塊還是正常勾選對嗎
你好!是的。正常勾選了