同學(xué)你好 你是要做內(nèi)賬的分錄嗎 直接不管稅 直接做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請(qǐng)問這個(gè)稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個(gè)要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項(xiàng)有多也要按千分之三交,這個(gè)正常不。
想請(qǐng)教一下,我有一筆銷售業(yè)務(wù),中間人介紹的,我買入這個(gè)材料的時(shí)候價(jià)格為0.42元(含稅13%),但是這個(gè)是別人介紹的買賣,賣出去賣的1元(含稅13%)。在這買賣中還有個(gè)價(jià)格是中間人給我實(shí)際的賣價(jià),1元跟這個(gè)實(shí)際賣價(jià)的差額是要給中間人的。這部分差額有13%的稅是我交了,所以跟中間人之間的價(jià)格要怎么算,我們企業(yè)才能不虧呢??
若8月開票確認(rèn)收入,10月發(fā)生退貨,是沖減8月收入還是沖減10月收入
老師好!需要年度財(cái)務(wù)報(bào)告,我提供財(cái)務(wù)報(bào)表,是一樣的嗎?
2020年前虧損200萬,2021年-2025年9月盈利10萬,注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?
老師好,建筑工程掛靠方開回來的發(fā)票計(jì)入了工程施工,現(xiàn)在要查欠哪個(gè)公司多少錢該怎么查呢
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期印花稅已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,再申報(bào)印花稅,合同日期寫今天可以嗎
老師,幼兒園的殘保金應(yīng)該怎樣申?工資額不管輸入多少都要交稅?
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填


對(duì)的,做內(nèi)賬 一般是 借庫(kù)存商品4000元 貸應(yīng)付賬款4000元 銷售出就 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4100元 應(yīng)收賬款4100元 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000元 貸庫(kù)存商品4000元 這樣的話。還有13%的增值稅,我們是一般納稅人那個(gè)增值稅怎么計(jì)算 應(yīng)收賬款4100元
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)算增值稅
但是我后面要算成本的時(shí)候,交的那個(gè)稅到時(shí)候怎么攤嘞
同學(xué)你好 內(nèi)賬計(jì)入費(fèi)用就可以