你好,你的成本增加了,未分配利潤減少,庫存商品減少左右不就平衡?
以固定資產(chǎn),庫存商品,現(xiàn)金,為投資入股的,我做了 借:庫存商品 固定資產(chǎn) 現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 其中現(xiàn)金交了房租,我做 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 因?yàn)閷?shí)收資本里有庫存商品,這個(gè)可以銷售出去, 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 第二個(gè)分錄我不太明白
這個(gè)月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費(fèi)用票:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
上個(gè)季度剩了一部分庫存商品,現(xiàn)季度用完了,會(huì)計(jì)分錄為:借主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品,此時(shí)庫存商品應(yīng)為0,但成本增加了,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,這個(gè)情況怎么處理
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫存商品 貸:利潤分配一未分配利潤,這樣我的庫存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
員工在公司買的打印機(jī),因?yàn)橛袊a(bǔ)補(bǔ)貼,發(fā)票只能開個(gè)人抬頭的,這種發(fā)票公司做賬可以用嗎?需要做納稅調(diào)增不?
四題,五題是一樣的啊,為啥解法不一樣?
中級(jí)會(huì)計(jì)500題哪里買
有中級(jí),有經(jīng)驗(yàn) 在四線城市找會(huì)計(jì)工作,工資一般是多少
老師,經(jīng)營租賃*機(jī)械租賃是按1%開還是3%開具
老師,預(yù)付賬款加上應(yīng)付賬款加上應(yīng)付暫估是不是等于現(xiàn)在實(shí)際上欠供應(yīng)商的款
老師你好,無法表示意見沒有關(guān)鍵事項(xiàng)段,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段,其他信息,可以有其他事項(xiàng)段這么記對(duì)嗎?
企業(yè)間借款協(xié)議有模板嘛?
日常購買次沒超過500元的,沒有發(fā)票,可以稅前扣除嗎
老師,個(gè)人所得稅24年12月計(jì)提多了,匯算清繳忘記調(diào)出來,現(xiàn)在怎么處理