同學(xué)你好,增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對(duì)上述扣稅憑證信息進(jìn)行用途確認(rèn)。所以增值稅是沒有期限的,企業(yè)所得稅也可以抵扣,但是未彌補(bǔ)虧損抵扣是有時(shí)間限制的,一般是5年,如果未來5年始終虧損,可能會(huì)在第六年就不能抵扣所得稅了。
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬,這1.6萬的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師好、2017年奔馳是公司指標(biāo)購(gòu)買的,1、現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來,這樣公司指標(biāo)就能空出來了,再把領(lǐng)導(dǎo)私人的車在二手車市場(chǎng)過戶給公司,可以這樣操作嗎?2、這樣操作,對(duì)公司有什么不利影響?3、如果轉(zhuǎn)出,之前2017年的車,抵扣的增值稅需要轉(zhuǎn)出來嗎?5、汽車折舊年限多少年?6.領(lǐng)導(dǎo)的汽車賣給我們公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅嗎?
A公司為高新技術(shù)企業(yè) 在2020年12月末 購(gòu)買一臺(tái)裸車價(jià)為61.98萬的汽車 問題1:請(qǐng)問分別可以抵扣多少增值稅和所得稅?問題2:增值稅和所得稅是一次性抵扣嗎? 問題3:做貸款的話對(duì)抵稅是否有影響 問題4:上牌日期為2021年1月份,請(qǐng)問持有幾年到什么時(shí)候才可以不用補(bǔ)稅轉(zhuǎn)出賣給私人呢。
公司今年2月份剛注冊(cè),現(xiàn)在以公司名義貸款買車。公司的流水就只開了一張1萬元的發(fā)票出去。公司買車所開的增值稅可以累積抵扣嗎?有效期是多久。相同的企業(yè)所得稅可以累積抵扣嗎,有效期是多久。
老師我有個(gè)疑問。簡(jiǎn)單說,舉個(gè)例子,100萬的車+購(gòu)置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價(jià)108.9萬的4%的服務(wù)費(fèi)44000,總開票是113.2萬,這是張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費(fèi),可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因?yàn)槭堑谝皇仲I到融資租賃公司名下,買車簽合同的時(shí)候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個(gè)人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場(chǎng)價(jià)收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬到個(gè)人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個(gè)人賬戶67.8萬,要?jiǎng)澦愫芏啵?/p>
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?