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Q

老師您好,我們公司收到一輛別的公司贊助汽車,之后使用后將車輛出售給個(gè)人,未開票。請問分錄如何處理,該如何報(bào)稅,謝謝。

2022-07-04 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 11:43

和固定資產(chǎn)清理是一樣的 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 收銷售款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 營業(yè)外收入(或營業(yè)外支出借方)

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快賬用戶2445 追問 2022-07-04 11:44

老師,稅務(wù)如何申報(bào)

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快賬用戶2445 追問 2022-07-04 11:45

稅率是多少,稅務(wù)申報(bào)表如何填列

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:53

這個(gè)按照做收入申報(bào)的

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快賬用戶2445 追問 2022-07-04 11:59

是按照13%的稅率嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 12:03

之前抵扣的固定資產(chǎn)現(xiàn)在按照13%

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快賬用戶2445 追問 2022-07-04 12:08

老師,我們是收到別的公司贊助的車輛,我們確認(rèn)的收入,按廣告收入繳納的增值稅,沒有抵扣過增值稅進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在出售給了個(gè)人,沒有開發(fā)票,也是按照13%來繳納嗎?我之前在網(wǎng)上看有出售自用固定資產(chǎn)增值稅有優(yōu)惠,所以想咨詢一下您是否可以按照那個(gè)來申報(bào),具體稅率是多少?該怎么來填報(bào)申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-07-04 12:19

同學(xué)你好 對的 直接申報(bào)就可以

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和固定資產(chǎn)清理是一樣的 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 收銷售款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 營業(yè)外收入(或營業(yè)外支出借方)
2022-07-04
你好 之前是做了固定資產(chǎn)免
2020-10-20
你好;? ? 1.? 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款; 長期應(yīng)付款 ; 2. 借長期應(yīng)付款;財(cái)務(wù)費(fèi)用- 利息支出貸? 銀行存款? ?
2023-02-15
您好,如果你公司沒有給個(gè)人開票,需要申報(bào)未開票收入。分錄: 1.將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理(汽車賬面價(jià)值,原值-累計(jì)折舊) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2.收到銷售款項(xiàng): 借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 賣賺了:借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 賣賠了:借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2025-04-09
你好,同學(xué) 借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 長期應(yīng)付款,總欠款金額 借,長期應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,銀行存款
2021-04-13
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