您好,是的,彌補(bǔ)完還虧損的話就不需要了
我司假設(shè)第一季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn)(不交所得稅對(duì)嗎) 第二季度利潤(rùn)總額35萬(wàn) (第二季度預(yù)繳1.75萬(wàn)對(duì)嗎) 第三季度利潤(rùn)總額25萬(wàn) 虧損了 (第三季度預(yù)繳0元對(duì)嗎) 第四季度利潤(rùn)總額10萬(wàn) (第四季度預(yù)繳0元對(duì)嗎)
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師,我二季度利潤(rùn)總額357,以前年度有虧損,這樣我二季度不用預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我司異地項(xiàng)目有預(yù)繳企業(yè)所得稅,因前二季度我公司一直為虧損狀態(tài),現(xiàn)三季度有收入利潤(rùn),但不足以彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)利潤(rùn)總額仍為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所在地申報(bào)三季度所得稅時(shí),就不用管特定業(yè)務(wù)預(yù)繳稅款對(duì)嗎?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
哦哦,那我賬上也不用做所得稅費(fèi)用這個(gè)分錄了吧,如果彌補(bǔ)完不虧損了,需要交所得稅,那我所得稅費(fèi)用分錄是做在本月還是下個(gè)月?
嗯對(duì),所得稅是下個(gè)月
所得稅不用計(jì)提嗎?計(jì)提分錄在本月,繳納的分錄做下月,是這樣嗎?
嗯對(duì),當(dāng)月計(jì)提,下個(gè)月繳納的意思
這個(gè)計(jì)提時(shí)所得稅稅率是按25計(jì)提還是按優(yōu)惠后的稅率計(jì)提?
是按照優(yōu)惠后的計(jì)提就可以了
哦哦,明白了,謝謝老師
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