你好;? ? 不可以哈;? 這樣是虛開發(fā)票的;? 要按會議費明細開的??
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會,我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會議資料等,組織會議,并且這一切的費用由我們公司來支付,我們通過收取參會的人每人繳納500元的參會費用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會人員開會務(wù)費發(fā)票么?我們公司營業(yè)執(zhí)照上面有會議及展覽服務(wù)這項。還是只能開會議服務(wù)呢?
老師 你好 我想請問下 我們公司開會用的餐飲費計入管理費用的會議費可以嗎 但是里面有水果 酒類的沒有這種發(fā)票 用加油和住宿費代替的 那這個我應(yīng)該計入哪個費用???
公司實際產(chǎn)生的會議費,但是服務(wù)商開具發(fā)票只能開 代訂餐飲、代訂酒店。這樣入賬能入會議費嗎?
我們是國企控股的合資公司,有筆活動業(yè)務(wù),產(chǎn)生了餐費,人工費,會議費,場地費,與對方簽訂的合同上寫了對應(yīng)的明細,但是對方要求我方開發(fā)票只開一個大項策劃服務(wù)含括所有,這樣審計可以通過嗎
老師請問一下,我們公司去總部參加年會會議包括了住宿餐飲的一共6112元,但是酒店開過來的發(fā)票上就是只有6112元,這6112直接記入管理費用—差旅費,填一張費用報銷單,這樣可以嗎
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
不是呀,對方實際就是給我們代訂餐飲、酒店、會議場所。
你好 ;? ?那也得 分別去開票的; 會議費 和場地租賃費; 以及代 訂餐的服務(wù)費 都要分別開明細給你哈? ? ?
我知道哈,這些入賬可以入會議費嗎?
?你好; 是的。 一起計入會議費去? ?