你好,你點(diǎn)擊圖二的自動(dòng)生成申報(bào)表,是灰色圖標(biāo),還是不顯示數(shù)據(jù)可以輸入呢。制造行業(yè)有些地區(qū)是自動(dòng)延期繳納稅款的呢,但是也是要申報(bào)的呢
老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
老師,買稅控盤的錢,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在表四了,但是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng),填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個(gè)余額,不會(huì)顯示在最終的申報(bào)表上嗎?申報(bào)表中期末留抵稅額沒(méi)自動(dòng)合計(jì)這個(gè)數(shù)啊
老師,二季度沒(méi)有資料,準(zhǔn)備按0申報(bào),數(shù)據(jù)流沿用了一季度的,期末余額就等于一季度的數(shù)據(jù),但是申報(bào)時(shí)提示如圖,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,這個(gè)季度,開(kāi)發(fā)票了,但是,報(bào)稅的時(shí)候,顯示數(shù)據(jù)0,來(lái)自稅盤的數(shù)據(jù),沒(méi)有。這是自動(dòng)延期申報(bào)了嗎?
老師,小規(guī)模上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有一筆股息紅利免稅收入的申報(bào)數(shù)據(jù),這個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表也自動(dòng)帶出來(lái)了,是需要保留這個(gè)數(shù)據(jù)還是去掉?(上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)過(guò)了)
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒(méi)有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤(rùn)當(dāng)年時(shí)間的凈利潤(rùn)。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤(rùn)。
倉(cāng)庫(kù)定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購(gòu)一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開(kāi)具嗎?還是必須找稅務(wù)局開(kāi)?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤(rùn)預(yù)估超300萬(wàn)了,一季度200,二季度150,請(qǐng)問(wèn)二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤(rùn)都按25個(gè)點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說(shuō)法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬(wàn)?(350+20=370)
【實(shí)際處理過(guò)的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
老師也就是說(shuō),我自己手輸入可以申報(bào),不用選擇延期。
是的呢,你的理解正確