你好,是從實際使用時開始計提的。
紅買了一臺機器設備,對方發(fā)票5月31日開的(發(fā)票沒到),機器是6月中旬到公司的。 請問一下: 因為發(fā)票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經(jīng)做完了,所以機器設備賬上一直沒有入賬,更沒折舊。那我9月初做賬的時候,下面兩種做法按哪種?①先機器入庫按發(fā)票時間5.31入庫,然后計提折舊7月份折舊,同時補提6月份折舊。 ②按6月中旬實際使用入庫,然后只計提7月份折舊?
下列關于固定資產(chǎn)的表述中,正確的是()。請選擇你的答案A,企業(yè)應當根據(jù)與固定資產(chǎn)有關的經(jīng)濟利益的預期實現(xiàn)方式,合理選擇固定資產(chǎn)折舊方法可選用的折舊方法通常包括年限平均法、工作量法、雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法等B,企業(yè)盤盈的固定資產(chǎn),應按重置成本確定其入賬價值,借記"固定資產(chǎn)"科目,貸記"以前年度損益調整"科目C,已達到預定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應當按照估計價值確定其成本,并計提折舊;待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,同時調整原已計提的折舊額D,當月增加的固定資產(chǎn),當月不計提折舊;當月減少的固定資產(chǎn),當月仍計提折舊
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時款是老板墊付的,沒有從公戶付,導致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務該怎么處理呢?
固定資產(chǎn)折舊是按入賬時間跨月計提還是按照發(fā)票時間啊,實際是5月購入,由于員工墊資導致七月報銷時再入賬的,這種應該從幾月開始折舊,實際五月就已經(jīng)使用了
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),像我們公司1月份在廠區(qū)蓋的抖音直播間,一個星期蓋好的。當時蓋好后,是公司副總墊錢支付的,3月份拿著對方去稅局代開的發(fā)票,走的費用報銷流程。蓋這個直播間,花了六七千,也是要計入固定資產(chǎn)嗎?那折舊年限按照多少年來計提折舊?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?