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老師您好,上個(gè)月計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí),按照提供的原材料比例計(jì)算的成本,原材料有的多記了好多,最后剩余都成了負(fù)數(shù)了,有的少記了好多,是在原材料快用完時(shí)才發(fā)現(xiàn)的問題,如果還用全月平均法,是用實(shí)際剩余進(jìn)行全月平均法,還是按賬本剩余的來計(jì)算?

2022-07-03 06:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-03 06:21

同學(xué),您好! 您每月月底進(jìn)行一次盤點(diǎn),然后用:期初數(shù)%2B本期購進(jìn)數(shù)-月底剩余數(shù)=本期使用數(shù),來計(jì)算原材料用量即可。

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快賬用戶6003 追問 2022-07-03 06:35

您好老師,是的,是沙子水泥一類的不好盤點(diǎn),所以剩余的少了發(fā)現(xiàn)問題,本月要計(jì)算成本,由于購買單價(jià)每月也有變化,所以現(xiàn)在不知道在計(jì)算全月平均法是是用哪個(gè)數(shù)來計(jì)算

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齊紅老師 解答 2022-07-03 06:58

同學(xué),您好! 您可以問一下每次發(fā)貨大概的數(shù)量(發(fā)貨時(shí)肯定有一定標(biāo)準(zhǔn)的,不可能亂發(fā)的),如果月末還有差距,可以調(diào)整一下之前的出庫成本(沖銷掉之前做賬的成本,再按照合理的成本結(jié)轉(zhuǎn))。

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快賬用戶6003 追問 2022-07-03 07:47

謝謝老師,由于具體數(shù)額無人統(tǒng)計(jì),也無數(shù)據(jù),所以只能根據(jù)比例計(jì)算,實(shí)際剩余少了算出大概用的數(shù)量,比例誤差較大,所以出現(xiàn)這種情況,可以用借原材料貸管理費(fèi)用來解決嗎?如果可以,用哪個(gè)剩余數(shù)量來計(jì)算全月平均法?

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齊紅老師 解答 2022-07-03 12:36

同學(xué),您好! 不可以用借原材料貸管理費(fèi)用,您在銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的分錄,后期您發(fā)現(xiàn)出的多了,可以做一個(gè)負(fù)數(shù)的分錄沖銷,比如,您多出庫了500多的貨物,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?-500,貸:庫存商品-500

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快賬用戶6003 追問 2022-07-03 13:08

您好老師,比如:原材料 有ABCD四種。 假設(shè)原有數(shù)量A有10個(gè),B有3個(gè),C有5個(gè),D有6個(gè)。 我是這樣做分錄的: 借:生產(chǎn)成本:料工費(fèi) 貸:原材料 A8 B6 C10 D2 制造費(fèi)用:5 應(yīng)付職工薪酬:15 后面我接著做了進(jìn)行庫存商品等一系列的賬務(wù)直到結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。 最后原材料剩余:A2 B-3 C-5 D4 而最后實(shí)際原材料剩余為A5 B1 C2 D4 能否詳細(xì)解答該如何處理賬務(wù)?拜托了!

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齊紅老師 解答 2022-07-03 13:58

同學(xué),您好! 您的多出成本了,把多的出的成本, 沖銷掉就可以了 借:生產(chǎn)成本? ?-14 ? 貸:原材料-A? ? -3 ? ? ? ? ?原材料-B? ? -4 ? ? ? ? ?原材料-C? ? -7

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同學(xué),您好! 您每月月底進(jìn)行一次盤點(diǎn),然后用:期初數(shù)%2B本期購進(jìn)數(shù)-月底剩余數(shù)=本期使用數(shù),來計(jì)算原材料用量即可。
2022-07-03
你好,學(xué)員,盤盈處理 借原材料 貸管理費(fèi)用
2022-07-02
把差額先盤點(diǎn)出來 多記的部分沖銷掉,少記的部分不進(jìn)去,在這個(gè)月把成本根據(jù)實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整好
2022-07-02
同學(xué)你好,是的,銷售原材料按購進(jìn)價(jià)格轉(zhuǎn)成本
2024-01-31
你好,財(cái)務(wù)上按權(quán)責(zé)發(fā)生制,如果你老板認(rèn)可之前會(huì)計(jì)的方法,你可以接那么做,但這是報(bào)給你老板的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)上該怎么做就怎么做。
2021-06-27
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