你好,補(bǔ)做固定資產(chǎn)入賬分錄,補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊?

老師,上午好!之前8月份錄了固定資產(chǎn)工具車(chē),現(xiàn)在又有人來(lái)報(bào)銷(xiāo)工具車(chē)的費(fèi)用,那么我需要把8月份的固定資產(chǎn)做清理了后面重新入賬,我該怎么寫(xiě)分錄呢
我想問(wèn)一下以前入賬固定資產(chǎn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問(wèn)題,現(xiàn)在已經(jīng)把先前的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開(kāi)具了,那么賬上我應(yīng)該怎么處理,還有以前的固定資產(chǎn)卡片都要?jiǎng)h除了再重新錄入?
您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開(kāi)始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整?
老師好,我在開(kāi)賬之前忘記錄固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在開(kāi)賬一個(gè)月了,重新做賬不可能了,現(xiàn)在該怎樣把固定資產(chǎn)入到里面
因接賬有個(gè)固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,固清在1月做了分錄,我現(xiàn)在要錄入1到7月的到新賬套怎么錄這個(gè)固定資產(chǎn)貸方
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷(xiāo)和稅務(wù)注銷(xiāo)哪一個(gè)先完成?
董老師,在線(xiàn)不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢(xún)您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買(mǎi)的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。


老師,具體分錄是啥
你好 補(bǔ)做固定資產(chǎn)入賬分錄,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊 ,借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?
老師那銀行存款,是不是就是不準(zhǔn)了
老師,其實(shí)是這樣的,單位和另一個(gè)人合作,另一個(gè)人出的冷庫(kù),現(xiàn)在要攤銷(xiāo)這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用該怎么做帳
你好,固定資產(chǎn)不是買(mǎi)的,是對(duì)方投入的??
對(duì),另一個(gè)人租的還有3.5年,就是準(zhǔn)備單位和那個(gè)人每月攤銷(xiāo)這個(gè)費(fèi)用
你好,那固定資產(chǎn)入賬的分錄是 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本?
老師,那3.5年后,冷庫(kù)租期到了,實(shí)收資本科目怎么辦,需要怎么處理?
你好,實(shí)收資本沒(méi)有退股,就一直掛賬啊?
老師,那這個(gè)算另一個(gè)人投的資是嗎
請(qǐng)看一下我們之前的對(duì)話(huà)內(nèi),好嗎