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老師,公司股東21年墊付了周轉(zhuǎn)材料款,但沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)代賬會(huì)計(jì)未入賬,導(dǎo)致該股東頭上一直掛著這筆墊付款,今年做賬時(shí),我能否補(bǔ)上一筆分錄,借:周轉(zhuǎn)材料-A 18900 貸:其他應(yīng)收賬款-該股東 然后周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)出庫時(shí),我再做銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 18900 貸:周轉(zhuǎn)材料-A

2022-07-02 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-02 10:31

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的

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快賬用戶6805 追問 2022-07-02 10:42

老師,我剛看了一下有88000元的原材料都未入賬,我可否在今年一次性補(bǔ)計(jì)提分錄 借:周轉(zhuǎn)材料-A 88000 貸:其他應(yīng)收賬款-該股東 88000 然后周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)出庫時(shí),我再做銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 88000 貸:周轉(zhuǎn)材料-A 88000

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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:44

你實(shí)際收到了這個(gè)材料嗎

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快賬用戶6805 追問 2022-07-02 10:46

收到了,只是當(dāng)時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)不重視發(fā)票,且不開發(fā)票價(jià)格低,未索取發(fā)票,業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:46

那你可以這樣賬務(wù)處理的,但是沒有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用不可以稅前扣除哦

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快賬用戶6805 追問 2022-07-02 10:48

老師,所有未取得發(fā)票的費(fèi)用都可以正常做費(fèi)用,只是匯算清繳時(shí)需要調(diào)增對嗎?

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快賬用戶6805 追問 2022-07-02 10:52

老師,我們可否補(bǔ)開發(fā)票,這樣往來可以下,費(fèi)用也可以抵扣

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齊紅老師 解答 2022-07-02 10:53

是的,你的理解是對的,可以補(bǔ)開發(fā)票的

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快賬用戶6805 追問 2022-07-02 11:47

周轉(zhuǎn)材料在今年1-6月份已經(jīng)開始周轉(zhuǎn)做費(fèi)用了,我可否先掛暫估 借:周轉(zhuǎn)材料-A 88000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 88000 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 88000 貸:周轉(zhuǎn)材料-A 88000 等7月份開好發(fā)票我再?zèng)_暫估 重新入賬?

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:53

可以的,可以這樣處理的

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可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-07-02
你好,按照你這個(gè)模式是這樣的
2021-12-05
你好 6、借:銀行存款100 貸:短期借款100 7、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100*6%/12 貸:應(yīng)付利息100*6%/12 8、借:制造費(fèi)用9000 管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款13000 9、借:應(yīng)收票據(jù)24860 貸:其他業(yè)務(wù)收入22000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2860 10、借:其他業(yè)務(wù)成本200*100 貸:原材料200*100 11、借:營業(yè)外支出2500 貸:銀行存款2500 12、借:主營業(yè)務(wù)收入240000 其他業(yè)務(wù)收入22000 營業(yè)外收入3600 貸:本年利潤265600 13、借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤60000 貸:應(yīng)付股利60000
2022-12-15
這個(gè)籌建期做發(fā)生費(fèi)用時(shí)間長,長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi),時(shí)間段做管理費(fèi)用開辦費(fèi),別的固定資產(chǎn),原材料還是正常做的,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期 現(xiàn)在,后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本 最好是不要,叫老板打開備注投資款,前面借款,公司 有錢還給老板
2020-10-16
你好 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬 借:銀行存款,貸:短期借款 7.計(jì)提本月上述借款100萬元的借款利息: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 8.以銀行存款支付水電費(fèi)13000元,其中生產(chǎn)車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅); 借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價(jià)110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結(jié)算材料的價(jià)稅款: 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10.結(jié)轉(zhuǎn)上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克; 借;其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 11.公司在交付產(chǎn)品時(shí)逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元; 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 12.結(jié)轉(zhuǎn)本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收入240000元;其他業(yè)務(wù)收入22000元;營業(yè)外收入3600元; 借::主營業(yè)務(wù)收入240000元;其他業(yè)務(wù)收入22000元;營業(yè)外收入3600元,貸:本年利潤? 13.按照股東大會(huì)決議,擬向股東分配利潤60000元。 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ?
2022-12-15
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