你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是有借方余額?未交增值稅有貸方余額
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借貸方分別什么意思?月末結(jié)轉(zhuǎn)有余額嗎
請(qǐng)問老師 期末應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額是什么意思
我在年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目時(shí),最后我的科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)還有借方余額是什么意思?它代表什么,是少交了稅還是多交了稅?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)的轉(zhuǎn)出末交和末交增借方有余額,是什么意思?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
兩個(gè)都是借方呢
你好,那你完整的分錄當(dāng)時(shí)怎么做的。
我是看不懂。。
你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
然后再去看一下余額。
沒明白為什么 銷進(jìn)都要轉(zhuǎn)到 那里去。是什么意思。。分錄是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
好 。。我先聽老師的做。。但 是不懂什么意思。
為了讓他們沒有余額
這樣是銷進(jìn)都無余額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2457.9 剩下的就是你們單位留底的稅款
這一頓操作是什么意思呢
清理出你的余額來了,勁銷銷銷沒有余額,多好看。
末交留底金額不對(duì),我能直接增加金額,調(diào)以前年度損益嗎?
你能查下什么原因嗎?不能的話可以
說是上手再上手的財(cái)務(wù)交接就這樣,上一手財(cái)務(wù)也不管。個(gè)稅留底也不對(duì),個(gè)稅我是應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人和沖減其他應(yīng)收嗎?
你好可以的 可以這么做的
老師早,末交增值稅調(diào)整,昨天說可以增加稅金金額,調(diào)以前年度損益,那如果我增加稅金金額,掛個(gè)應(yīng)付,怎么樣較合適呢?
那個(gè)應(yīng)付的話,你的應(yīng)付賬款注銷的時(shí)候也需要清理的。