你好同學(xué),是特定行業(yè)銷(xiāo)售額占同期全部銷(xiāo)售額的比重
老師好 咨詢下 針對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)行業(yè)的企業(yè),就是取得四個(gè)服務(wù)行業(yè)的銷(xiāo)售額占其總體銷(xiāo)售額(服務(wù)銷(xiāo)售額?其他銷(xiāo)售額【如銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)售額等】)的比例超過(guò)50%,才可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的政策。 這個(gè)50%的占比是指全年收入占比,還是按月收入的占比? 比如2020年1月成立的,是按照2020年全年的四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占全年收入合計(jì)數(shù)來(lái)算嗎? 那如果2020年7月成立的呢,是按照2020年7-12月(6個(gè)月)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-12月(6個(gè)月)總收入合計(jì)數(shù)來(lái)算嗎?還是按照2020年7-2021年6月(跨年的全年)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-2021年6月(跨年的全年)總收入合計(jì)數(shù)來(lái)算? 麻煩老師解答下
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷(xiāo)占總銷(xiāo)售額的1/4,外銷(xiāo)占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽(tīng)說(shuō)這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷(xiāo)還是內(nèi)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷(xiāo)部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
增值稅期末留抵退稅申請(qǐng)表,其中有一項(xiàng)留抵退稅,日期從冒一天至冒一天,生產(chǎn)并銷(xiāo)售非金屬礦物制品,通用設(shè)備,專(zhuān)用設(shè)備及計(jì)算等設(shè)備銷(xiāo)售額?,同期全部銷(xiāo)售額?,占比,這個(gè)該怎么填
你好,申請(qǐng)留抵退稅,退稅額遠(yuǎn)大于銷(xiāo)售額,可能存在漏記收入等問(wèn)題,過(guò)去一年累計(jì)取得服務(wù)發(fā)票跟同期取得發(fā)票占比超過(guò)80%,因?yàn)槲覀冊(cè)诮óa(chǎn)房期間,都是進(jìn)項(xiàng)稅,然后我們申請(qǐng)留抵退稅,現(xiàn)在稅管員要求我們寫(xiě)情況說(shuō)明,這個(gè)要怎么寫(xiě)
留抵退稅 特定行業(yè)銷(xiāo)售額,同期全部銷(xiāo)售額 然后底下有一個(gè)占比,這個(gè)占比是拿哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!