同學你好 原分錄負數紅沖
老師早上好,我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費192000元,、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務成本-租賃費。然后這個發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對不對呢
銀行對公發(fā)起對沖收到銀行給公司賬戶1元,這個算什么科目過了一個月又發(fā)起平臺對沖1.08元算什么科目
請問一下,我開的發(fā)票出去是158元,銀行只收到148元,少了10元,問老板,他說是扣掉銀行轉賬的費用,這10元我是用現金收沖賬的好還是用什么科目沖平叻,他家是每個月都少10元,請問這10元怎么做賬叻
老師我們公戶開了一個二維碼,這個二維碼是前一個工作日收的錢第二個工作日到賬是通過銀聯商務到賬的。一個月銀聯商務給我們來一次手續(xù)費發(fā)票。我是在收款當天做的借銀行微信,貸主營業(yè)務收入。到賬后做的借銀行貸銀行微信。銀聯商務開票后再做借財務費用貸銀行。我們剛開始用我發(fā)現到公戶的那張回單是銀聯商務公司到公戶的,我用銀行微信這個科目過度一下對吧!
老師,6月份從電商平臺提現1萬元到公司賬戶,沖了5000元應收賬款,剩下5000元記哪個科目,怎么做分錄,這5000元沒有開銷售發(fā)票
像學個會計證到泰州哪些地方培訓
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據付款數倒推數量開發(fā)票,那就會產生當月的數量跟發(fā)票的數量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數 這種要進行賬務處理嗎
個人出租鏟車和鉤機,運輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應該補份合同
老師,張三已經退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現在的工資,在匯算的時候,會統計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應商,我們銀行給安徽又又轉了 10w,購買話費,現在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫