您好 請問處理的價(jià)格跟固定資產(chǎn)清理不含稅金額正好一致嗎?

老師你好,請問下1、18年購進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
請教老師,公司的房產(chǎn)過戶給股東,賬務(wù)怎么處理?麻煩看下:1、借:固定資產(chǎn)清理 7140032.35 累計(jì)折舊 547754.76 貸:固定資產(chǎn) 7687787.11 2、轉(zhuǎn)讓給股東沖期債權(quán) 借:其他應(yīng)付款-何永麗 7782635.26 貸:固定資產(chǎn)清理 7140032.35 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)642602.91 。對嗎?謝謝
老師我固定資產(chǎn)購進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營業(yè)外支出)
網(wǎng)點(diǎn)面積160.63,原值883465.00元(160.63*5500),以原值價(jià)值883465.00投資給通達(dá)公司,稅務(wù)清算是以系統(tǒng)評估值945010.38元清算。網(wǎng)點(diǎn)做賬如下: 1. 將阜城路398-7-106轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,(房維記在固定資產(chǎn)16.8.40#) 借:固定資產(chǎn)清理891657.13 累計(jì)折舊 0 貸:固定資產(chǎn)-萬科883465(原值) 固定資產(chǎn)-萬科8192.13(房維)2.按增資給通達(dá)公司:應(yīng)付款-通達(dá)61545.38 長期股權(quán)投資883465 貸:固定資產(chǎn)清理942079.65 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅2930.73(6月增值稅已交)3.已交稅金:借:固定資產(chǎn)清理 2930.73 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金2930.73 4.借:固定資產(chǎn)清理47491.79 貸:經(jīng)營收入47491.79 5.借:未分配利潤61545.38 貸:應(yīng)付款-通達(dá)61545.38 老師,請問1-5做的分錄對不對,如有不對,請幫忙修改
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報(bào)銷的, 1、購入時(shí):借 固定資產(chǎn) 4000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 520 貸:其他應(yīng)付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費(fèi)用 300 貸 累計(jì)折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報(bào)銷了,做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 3700 累計(jì)折舊300 貸:固定資產(chǎn)4000 我想請教老師的問題是接下來怎么沖其他應(yīng)付款啊,是這樣做嗎:借 其他應(yīng)付款 4520 貸:固定資產(chǎn)清理3700 營業(yè)外收入820 煩請老師幫忙解答,總覺得貸營業(yè)外收入怪怪的。謝謝老師
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


不一致,我想沖掉股東債權(quán)后入一部分的營業(yè)外支出,這需要配合做一份什么樣的合同比較好呢?謝謝
沖掉股東債權(quán)后入一部分的營業(yè)外支出? 那您實(shí)際賣給股東是多少錢?
按賬面欠款處理
7782635.26 賬面欠款是這個(gè)金額么
是的,有什么不妥當(dāng)?shù)牡胤絾?
要跟市場行情相符 一般要先做價(jià)值評估的