B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額=135600/1.13*0.13-40000/1.13*0.13-32000*0.09= 8,118.23

B、酒廠為增值稅一般納稅人2021年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品5噸收購(gòu)發(fā)票上著名的買(mǎi)價(jià),合計(jì)為¥32,000,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒加工完畢全部收回支付給酒廠加工費(fèi)40000,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票收購(gòu)加工完畢的白酒都是全部銷(xiāo)售完了共取得含稅銷(xiāo)售額為13.560,000計(jì)算B酒廠當(dāng)月繳納增值稅稅
B、酒廠為增值稅一般納稅人2021年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品5噸收購(gòu)發(fā)票上著名的買(mǎi)價(jià),合計(jì)為¥32,000,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒加工完畢全部收回支付給酒廠加工費(fèi)40000,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票收購(gòu)加工完畢的白酒都是全部銷(xiāo)售完了共取得含稅銷(xiāo)售額為13.560,000計(jì)算B酒廠當(dāng)月繳納增值稅稅
B、酒廠為增值稅一般納稅人二零二一年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)合計(jì)為32000元,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒,加工完畢,全部收回支付給乙酒廠加工費(fèi)40000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,收回加工完畢的白酒,當(dāng)月全部銷(xiāo)售完,共取得含稅銷(xiāo)售額13.56萬(wàn),計(jì)算B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額
B、酒廠為增值稅一般納稅人二零二一年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)合計(jì)為32000元,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒,加工完畢,全部收回支付給乙酒廠加工費(fèi)40000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,收回加工完畢的白酒,當(dāng)月全部銷(xiāo)售完,共取得含稅銷(xiāo)售額13.56萬(wàn),計(jì)算B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額
.某酒廠為增值稅一般納稅人。2019年6月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)合計(jì)為32000元。該酒廠將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)往乙酒廠,委托乙酒廠加工生產(chǎn)白酒。白酒加工完畢后,該酒廠收回白酒12噸,支付加工費(fèi)40000元,加工的白酒無(wú)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。已知白酒定額稅率為每500克0.5元,比例稅率為20%。
公司向公益基金會(huì)捐贈(zèng)700元可以入賬嗎
可以在兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)工資薪金嗎?
老師,開(kāi)水的增值稅發(fā)票中,水費(fèi)管道維護(hù)費(fèi)的稅率是多少
老師,購(gòu)進(jìn)混凝土 然后往出開(kāi)票開(kāi)的是建筑服務(wù)*河道維修。 我想問(wèn),購(gòu)進(jìn)混凝土?xí)r該怎么入賬
運(yùn)輸行業(yè)占比的話(huà),是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),比如開(kāi)票300萬(wàn)不含稅,輪胎占比0.45,那我開(kāi)進(jìn)來(lái)輪胎是135萬(wàn),這個(gè)135萬(wàn)是含稅價(jià)嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報(bào)的收入應(yīng)該是從平臺(tái)中只申報(bào)7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報(bào),前兩個(gè)季度沒(méi)說(shuō)要申報(bào)網(wǎng)店收入
請(qǐng)問(wèn)用公司申請(qǐng)的二維碼收款的錢(qián),需要申報(bào)嗎?這個(gè)不算平臺(tái)吧,也沒(méi)開(kāi)店呀
老師,我想問(wèn)一下電子稅務(wù)局這個(gè)月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表是報(bào)9月本期的數(shù)據(jù),還是報(bào)7-9月累計(jì)數(shù)
您好,老師,麻煩問(wèn)下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年需要更正下增值稅申報(bào)表,部分收入適用錯(cuò)稅率,應(yīng)為13%,已按6%繳納,報(bào)表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師!公司掛的往來(lái)款由于沒(méi)有現(xiàn)金流可以通過(guò)簽三方協(xié)議讓這個(gè)賬消掉么?

