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B、酒廠為增值稅一般納稅人二零二一年從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生收購免稅農(nóng)產(chǎn)品5噸,收購發(fā)票上注明的買價合計為32000元,B酒廠委托乙酒廠生產(chǎn)白酒,加工完畢,全部收回支付給乙酒廠加工費(fèi)40000元,取得增值稅專用發(fā)票,收回加工完畢的白酒,當(dāng)月全部銷售完,共取得含稅銷售額13.56萬,計算B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額

2022-07-01 10:31
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齊紅老師

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2022-07-01 10:34

B酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額=135600/1.13*0.13-40000/1.13*0.13-32000*0.09= 8,118.23

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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