你好,符合小型微利企業(yè)條件嗎??
老師,在未計(jì)提所得稅的情況下,本年利潤(rùn)貸方有余額,是不是應(yīng)該計(jì)提所得稅?
老師,所得稅計(jì)提時(shí),應(yīng)納稅所得額=(本年利潤(rùn)貸方-借方)×25%是嗎?還是×0.025?
老師 您好 今年5月申報(bào)2022年稅務(wù)年報(bào) 補(bǔ)交500元企業(yè)所得稅 分錄 借方 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方 銀行 那計(jì)提的時(shí)候 是借方 所得稅費(fèi)用 貸方 應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎 還是借方未分配利潤(rùn)呢
老師 您好 今年5月申報(bào)2022年稅務(wù)年報(bào) 補(bǔ)交500元企業(yè)所得稅 分錄 借方 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方 銀行 那計(jì)提的時(shí)候 是借方 所得稅費(fèi)用 貸方 應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎 還是借方未分配利潤(rùn)呢
老師 我忘記計(jì)提企業(yè)的所得稅了 在結(jié)賬分錄之前是不是要做好 借方:所得稅費(fèi)用 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借方:本年利潤(rùn) 貸方:所得稅費(fèi)用 是這樣嗎?謝謝老師 是不是做完這些 然后去過(guò)賬 然后提取本年利潤(rùn)金額 再去做 借方:本年利潤(rùn) 貸方 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后再過(guò)賬 再結(jié)轉(zhuǎn)損益 再過(guò)賬 出報(bào)表 是這個(gè)順序嗎老師
個(gè)體工商戶(hù)幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購(gòu)入A原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬(wàn)元(不含增值稅)。A原材料專(zhuān)門(mén)用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無(wú)法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來(lái)料加工業(yè)務(wù),來(lái)料加工原材料公允價(jià)值為100萬(wàn)元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來(lái)料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬(wàn)元。假定甲公司在完成來(lái)料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對(duì)上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本中 D、來(lái)料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶(hù)是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷(xiāo)售代理業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤(rùn)發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過(guò)個(gè)人戶(hù)轉(zhuǎn)到我們對(duì)公戶(hù)的可以開(kāi)具公司的發(fā)票嗎
符合的,老師
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是5%
老師,我本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的丁字張是這樣的,那我應(yīng)納稅所得額怎么算啊
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減??
老師,我本期的這樣減出來(lái)有46萬(wàn),但是我之前還有虧損,要把這個(gè)虧損減掉后再算稅把
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳的時(shí)候,能彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎?
這個(gè)要在哪里看能不能呢
你好,需要咨詢(xún)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。