可以的,彌補(bǔ)虧損的金額,加上你需要退稅的金額除以你的稅率,這個就是。
所得稅匯算清繳不想退稅 ,要調(diào)增金額很大才能調(diào)平不退稅,這樣會不會引起稅局關(guān)注
企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅,我不想退稅,能不能調(diào)增金額不退稅?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅,但是我不想退,能不能根據(jù)這個稅額推算出調(diào)增金額,把稅款調(diào)平?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅,但是我不想退,能不能根據(jù)這個稅額推算出調(diào)增金額,把稅款調(diào)平?
老師,企業(yè)所得稅年報匯算清繳時有退稅額,但是不想退稅,需要調(diào)哪個表?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我這個是2014年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在突然匯算清繳讓我退稅,2014年的企業(yè)所得稅稅率是多少呢
國家財稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》(財稅[2011]117號),通知明確,自2012年1月1日至2015年12月31日,對年應(yīng)納稅所得額低于6萬元(含6萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
當(dāng)時需要退稅金額是7000元,是7000除以10%算出調(diào)增金額是嗎
你看一下你符合小型微利企業(yè)嗎?如果是7萬的話,你的利潤應(yīng)該是大于6萬了,大于6萬就不應(yīng)該按照10%。
當(dāng)年的利潤是負(fù)的
你好,當(dāng)時你預(yù)繳的稅率是多少?
當(dāng)時的稅不是我報的,我也不知道是多少
當(dāng)年的利潤是負(fù)數(shù),這樣怎么調(diào)啊,調(diào)增金額有用嗎,應(yīng)納稅所得額是0
彌補(bǔ)虧損的金額加上7000除以25%。
老師,當(dāng)年我們虧損600多萬,是不是都要調(diào)正?這沒法調(diào)啊,對以后年的企業(yè)所得稅都有影響,我能不能退抵欠的稅?
是的 不調(diào)增 就沒法調(diào)整退稅