同學你好 這個是投資的嗎
老師,你好,我想咨詢下。我去年做了一筆分錄:本來這個錢應該由母公司計入費用的,但是我這邊計入了費用。年終我們向母公司上交利潤的時候?qū)⑦@筆錢扣除來,當時沒有注意,就計入了子公司的費用。當時做的是:借:管理費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(注明:其他應付款是這個錢是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤的時候,我直接把這筆錢扣了,上繳給母公司的。想問下,我如何來調(diào)整這筆分錄。
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現(xiàn)在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉(zhuǎn)給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當時購買了我就應該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢?貸方應該是什么科目?
老師,我們公司要像甲公司借錢(甲公司持我們公司50%股)本來是應該通過銀行簽訂委貸合同,再把錢借入我們公司進行日常經(jīng)營的,但是應在時間上來不及走程序了,甲公司當天就直接轉(zhuǎn)錢給我們公司了 ,那這個會計分錄要如何做呀?
你好老師:我們是一般納稅人,做交投礦山石頭買賣,公司去年預收甲公司的貨款300萬,由于甲公司要求我們的款通過股東個人的帳戶轉(zhuǎn)至甲公司法人人帳上,我公司的股東當時個人借錢給我公司230萬,帳上做了歸還股東230萬,股東個人帳上再轉(zhuǎn)回甲公司法人帳上,由于我公司暫停和交投的合作,我公司和甲公司現(xiàn)在沒有實際的交易,當時那筆款借:預收帳款300萬,現(xiàn)在如何修改過來?
老師您好!我們公司正在建設水電站工程,我們是甲方,發(fā)包給建設單位A公司,A公司分包給各施工隊,但是我們公司領導要求直接給施工隊付工程款,然后工程款再從A公司要回來,請問下老師這支付的工程款應該如何做分錄呢? 借工程施工分包款,貸銀行存款,出一個委托書,委托收款證明。 不應該是委托付款嗎?
老師您好,我請教一下,我們公司做工程的有外地項目外地繳稅,我們平時都是從公帳打款給法人(股東),備注是日常報銷費用,這樣是不是不對
老師,您好,我想要在電子稅務局里, 查看社保與稅務有沒有有關系,是在哪個功能里面看呢?
請問老師公司繳納的車輛購置稅怎么入賬?需要計提嗎?分錄是什么?
這種完稅證明怎么打???
老師,公司發(fā)放中秋節(jié)過節(jié)費,每人300元。做賬計入管理費用-福利費嗎,需要和工資一起申報個稅嗎?
老師 領導買的床三張票大概6萬元,計入什么費用合適
職工福利費,應該不用并入個稅吧
銀行電子承兌,可以拆分金額付款嗎?
老師你好 請問有個客戶叫我們幫他個人代開發(fā)票需要對方發(fā)什么資料給我們呢
老師請教一下比如在檢查時發(fā)現(xiàn)往年的一張貨物紙質(zhì)發(fā)票7-8千、如果沒法補復印件啥的,還能怎么辦、或要寫什么說明嗎
不是的,就是借錢作為日常經(jīng)營用的,但是公司和公司直接打錢不是不合規(guī)嗎?所以我們就又把錢推回去給甲公司了,就認為甲公司打錯款了,我們退還回去給甲公司。但是銀行流水產(chǎn)生這樣一筆入款和退款,我們公司要如何入賬呢?計入其他應付款可以嗎?
公司和公司打錢也可以做往來